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Annina老师
小规模纳税人收普票 查看全部回复
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高老师
你好,购入时固定资产入帐没? 查看全部回复
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COCO老师
敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
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你本月不交税,可以不处理 查看全部回复
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公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
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你好,存货年末数=年初数+本年累计借方发生额-本年累计dai方发生额 应收帐款也是这个公式 查看全部回复
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你好,是人工费还是材料费? 查看全部回复
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你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
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进周转材料 查看全部回复
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你好,只要是真实发生的且能够证明是会议费发生的支出就可以。会议费支出一般包括会议名称、时间、地点、目的及参加会议人员花名册;会议材料(会议议程、讨论专件、领导讲话);会议召开地酒店(饭店、招待处)出具的服务业专用发票等,还有会议签到簿等相关材料,如果这些材料不完整,有可能税务机关不让税前扣除。 查看全部回复
6391
andy老师
你们是哪家公司的?有这好事,你找我啊。580万的承兑,只用给你57万就可以,这500多万的手续费让我来赚吧!分录很简单:借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
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19年怎么做账的? 查看全部回复
3628
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
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你好,应收帐款属资产类科目,期末余额在借方,表示还没有收回的款项,在dai方表示预收或你欠别家企业款项 查看全部回复
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哈哈老师
可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
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你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
4298
你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
3521
你好 查看全部回复
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收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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记入到营业外收入里面 查看全部回复
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你之前怎么做的? 查看全部回复
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上传成功了吗? 查看全部回复
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李伟老师
建筑行业会按完工进度百分比确认收入,也有的会计会按照开票确认收入。至于什么时候记应收账款,看你们使用的是什么会计准则 查看全部回复
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老板代垫第一个正确 查看全部回复
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如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
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可以不调整 查看全部回复
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你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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税务师晓雨
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 每月摊销,借:XX费用 dai:累计折旧 (月折旧额) 查看全部回复
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你好,做帐时依开具的发票内容,如果都是普票且季度销售额不超过45万(按月的月销售额不超过15万),季末(月末)时 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
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收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
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你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
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小黑
不报销以后也不报销吗 查看全部回复
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你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-意外伤害险 查看全部回复
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你好,是什么样的电子产品?自用还是销售? 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,借应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,dai银行存款 查看全部回复
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实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4562
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
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借:应交税费—未交增值税 dai应交税费应交增值税(已交税费) 查看全部回复
4678
具体什么呢 查看全部回复
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是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4881
生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
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有员工身份信息的火车票可以 查看全部回复
4062
你好,红冲就行了 查看全部回复
5898
李钢老师
1,借,其他应收款1万,dai,银行存款1万 查看全部回复
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挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
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你好,合同有约定吗? 查看全部回复
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你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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王苗苗老师
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
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你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
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辅助 查看全部回复
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高荣老师
一次性扣除只是税法上规定500万固定资产可以一次性税前扣除,会计上还是按照企业有关固定资产的规定,直线法计提折旧 查看全部回复
6293
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
5683
归老师
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
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印花税 借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 借:应交税费应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,没影响,不用管 查看全部回复
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你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5915
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
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收到营业款,借银行存款,dai收入,应交税费一应交增值税(销项税) 查看全部回复
7490
说一下具体业务? 查看全部回复
你好,参考这个 查看全部回复
5176
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5940
你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6800
而已老师
开具发票;借;应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 收到工程款:银行存款 dai:应收账款 缴纳增值税:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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6494
你好,是意外险吗? 查看全部回复
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其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6841
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
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借管理费用-修理费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
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借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
5834
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5677
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
开多少,做多少费用 查看全部回复
5913
李力
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
6232
直接红字冲销就可以了 查看全部回复
4125
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6776
原路冲回 查看全部回复
4477
借交易性金融资产 dai钱 查看全部回复
7255
你好,没有备书吗? 查看全部回复
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30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
您好 查看全部回复
8100
放收入作为附件 查看全部回复
资金性质就是填钱的用途 查看全部回复
12231
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
借:其他应付款1339.9营业外支出0.01 dai:银行存款1340 查看全部回复
6318
借:银行存款 借:财务费用(红字)相当于退回来的手续费冲销了本期的手续费 查看全部回复
7128
账号正在注销中
工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
4491
酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
5211
首先需要看这笔是什么钱?才能决定是否需要缴纳个税 查看全部回复
16587
不是说必须设置二级科目,但是你设置了二级科目将来查询方便 查看全部回复
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