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Annina老师
借应交税费-未交增值税,dai其他收益 查看全部回复
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收不回的原因说明,领导签字审批 查看全部回复
2782
张老师
借:在建工程15 存货跌价准备3 dai:原材料12 银行存款 6 查看全部回复
3556
Icy 何
如果公司是亏损,不会影响会计分录,不需要做账 查看全部回复
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可以启用辅助核算 查看全部回复
4007
如果你是收到款,款项属于公司收入的,借银行存款,主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4075
Karina老师
你好,记账凭证里的分录写错了哦 查看全部回复
3993
而已老师
是的 查看全部回复
3219
开票没 查看全部回复
3633
需要 查看全部回复
3967
借银行存款9900,dai预收账款9900,借预收账款9900,应收账款20.22,dai主营业务收入9822,应交税费-应交增值税98.22 查看全部回复
4056
你的业务是什么? 查看全部回复
2938
可以 查看全部回复
3583
借管理费用,dai银行存款, 查看全部回复
5040
大宁老师
原分录怎么做的? 查看全部回复
2794
工程款建议入固定资产 查看全部回复
3807
借开办费,dai银行存款 查看全部回复
3396
借银行存款,dai财务费用-利息收入(借方红字) 查看全部回复
3883
易老师
借:库存商品-自制半成品 dai:生产成本 查看全部回复
2885
陈米老师
收到30%的发票,该笔款属股东个人垫支,借记管理费用-装修费,dai记其他应付款-某股东 查看全部回复
3339
安叔老师
支付的装修款么 查看全部回复
2362
venus老师
同学分录是正常做,工资的分录,补的时候计提,退的时候红冲 查看全部回复
3416
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3849
高老师
卡号不对的工资如果还支付的话,可以与支付工资的一起做分录 查看全部回复
3754
筱粒老师
将研发支出-资本化支出转入无形资产账面价值 借:无形资产,dai:研发支出-资本化支出 查看全部回复
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破产清算后收回股权投资。 查看全部回复
3792
您这个减免的部分记入到营业外收入 查看全部回复
3596
操守为重
不需要 查看全部回复
3739
应该去年每个月应摊销房租,计入费用 查看全部回复
3490
1、借:原材料-甲 5000 应交税费-应交增值税(进项税额)650 dai:银行存款 5650 2、借:原材料-甲3000 应交税费-应交增值税(进项税额)390 dai:应付账款 - A工厂3390 3、借:应付账款-B公司 5000 dai:银行存款 5000 4、借:原材料-乙材料 (500*30+150*30)19500 -丙材料 (500*4+350*4)3400 应交税费-应交增值税(进项税额)2977 dai:应付账款-C公司 19210 应付账款-B公司 6667 5、借:生产成本-丁产品-基本生产成本 25000 dai:原材料-甲材料 25000 6、借:应付账款- A 4000 -B 4000 C 5000 dai:银行存款 13000 7、借:生产成本-丁产品-基本生产成本 (2600*30+2000*4)86000 dai:原材料-乙材料 78000 -丙材料 8000 查看全部回复
2951
Amy老师
请问是通过什么平台捐赠? 查看全部回复
2631
微尘
您正常按照8000计提,实际发放时少发2000,冲其他应收款就行 查看全部回复
3894
这个根据公司实际情况设置,比如回款好多,好久回款,提前回款,奖金多少来定 查看全部回复
4684
不能的 查看全部回复
2466
借:银行存款 dai:预收帐款等 查看全部回复
3200
电子税务局跨区域涉税事项模块里面核销 查看全部回复
4928
你收到的承兑吗? 查看全部回复
3508
其他应收款要分析具体原因 查看全部回复
3313
销项确认收入就可以 查看全部回复
3290
如果是带薪年休假,按出勤正常计算工资就好,不需要另外做分录 查看全部回复
3236
借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3065
借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:实收资本 资本公积 查看全部回复
2157
橘子
入账价值是多少呢? 查看全部回复
3784
可以申请退税 查看全部回复
3039
借:利润分配-提取法定(任意)盈余公积 dai:盈余公积-法定公积(任意公积) 看你提的是哪个 查看全部回复
3478
进无形资产成本 查看全部回复
3515
一般是红字信息表的信息有误,建议到当地税局处理 查看全部回复
10705
2929
按这个225万的收入确认销项税哦 查看全部回复
3735
如果有销售部门建议计入销售费用 查看全部回复
2803
是买了商品样机吗? 查看全部回复
3335
开票开dai款一利息 查看全部回复
3022
申报还是要写30000 查看全部回复
6953
借应付账款-丙方,dai应收账款-乙方 查看全部回复
3266
3952
影亦老师
借:管理费用 60000 dai:应付职工薪酬-福利费 60000 借:应付职工薪酬-福利费 60000 dai:累计折旧 30000 银行存款 30000 查看全部回复
15152
甲公司3万元确认收入 开学收到款时 借:银行存款 3万 dai:预收账款 2018.3.1 借:预收账款 3万 dai:主营业务收入 万 借:主营业务成本 4万 dai:应付职工薪酬 4万 查看全部回复
3526
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4285
借应收帐款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
4229
货款之前确认收入了吗? 查看全部回复
2460
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4975
在的 查看全部回复
3334
你系统建账的时候应该录入了这笔应收的期初数据的呀 查看全部回复
3484
李伟老师
借管理费用-工资10800 管理费用-社保公积金1000 dai应付职工薪酬-工资10800 应付职工薪酬-社保公积金1000 缴纳社保公积金 借应付职工薪酬-社保公积金1000 其他应收款500 dai银行存款1500 发放工资 借应付职工薪酬-工资10800 应付职工薪酬-社保公积金1000 dai其他应收款500 银行存款11300 查看全部回复
5389
看应收账款明细账啊 查看全部回复
4290
借:库存商品-暂估 dai:银行存款 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品-暂估 查看全部回复
3161
借库存商品 dai实收资本 查看全部回复
3467
如果你之前买税控盘做的费用的话,收到退回冲费用,借银行存款,管理费用-办公费(借方红字) 查看全部回复
4619
如果你收到客户的承兑 借:应收帐款 dai:应收票据 查看全部回复
3044
冯冯
8月做的那一笔,直接借方应付款,没有别的凭证吗? 查看全部回复
3346
收购之前a与c是什么关系 查看全部回复
3265
如果你是购卡方 借:预付帐款 dai:银行存款 查看全部回复
3399
借固定资产清理100000 累计折旧800000dai固定资产900000 查看全部回复
4824
直接在工资表单列一栏住房补贴 查看全部回复
4436
具体是哪笔分录不明白呢 查看全部回复
3617
借:低值易耗品 dai:现金等 摊销时借:管理费用-福利费 dai:低值易耗品 查看全部回复
3645
计提工资: 借:销售费用,dai:应付职工薪酬-工资 计提社保单位部分: 借:销售费用,dai:应付职工薪酬-社保 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保个人部分 dai:银行存款 缴纳个税: 借:应交税费应交个人所得税 dai:银行存款 发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应收款-社保个人部分 应交税费应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
3365
借应付职工薪酬-工资 dai应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3272
做借款合同,借银行存款,dai其他应付款-股东 查看全部回复
3301
他本来就要给你们租金6万,然后又欠你们饭钱2万,怎么就只剩4万了呢,不是应该欠你们8万了吗 查看全部回复
2966
问题不是太明白 查看全部回复
2744
借方 查看全部回复
8328
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3315
不生产,只是购销,就和商业企业一样 查看全部回复
3591
公司的车做固定资产处置 查看全部回复
计提什么科目? 查看全部回复
3286
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3434
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3727
借固定资产1200.7dai在建工程1200.7 查看全部回复
3741
题目中那个75是不是应该是7.5?我是按照7.5算的 查看全部回复
3252
是多缴了吗? 查看全部回复
3828
看你们是否要调整增值税了 查看全部回复
3442
固定资产折旧计提的时间应从入账或者达到使用状态的次月开始。这里信息不全,无法直接确认几月份开始计提折旧 查看全部回复
4675
借管理费用——工资 dai应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款——社保 应交税费——个人所得税 银行存款 查看全部回复
2815
借:固定资产 88000 固定资产累计折旧 2333.33 dai:固定资产32000 银行存款 56000 其他收入 2333.33 查看全部回复
4180
如果你其他的分录数值是正确的话,那么23题会计分录数值=3000000—1546800-363300=1089900 查看全部回复
2423
存款利息,借银行存款,财务费用一利息借方红字 查看全部回复
3362
12 借:库存商品-A 600000 B 400000 dai:生产成本-A600000 -B400000 查看全部回复
借原材料-甲材料 1000 -乙材料 500 应交税费应交增值税进项税额 135 dai 银行存款 1635 查看全部回复
3726
借本年利润dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
2880
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