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patience
原则上是不可以的 查看全部回复
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甘老师
经办人和最终审批人不能同一人 查看全部回复
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杨老师
正常的逻辑关系是未分配利润期末余额??未分配利润的期初余额?利润表净利润 查看全部回复
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哈哈老师
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
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tammy老师
冲减其他应收账款 查看全部回复
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但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
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王苗苗老师
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
3915
计入业务招待费 查看全部回复
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跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
2010
公司一直没有业务么 查看全部回复
1695
具体什么费用 查看全部回复
6043
工资进成本 查看全部回复
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借:银行存款带:其他应付款-老板 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款-老板,可以直接转出还给老板 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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购买的仪器没有录固定资产吗? 查看全部回复
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可以的,合理真实的发票都可以入账 查看全部回复
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李伟老师
都是同一年的话,每个月先计提 查看全部回复
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andy老师
稍等,我看一下 查看全部回复
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之前有没有账务处理 查看全部回复
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一般是需要计提的 查看全部回复
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平台赠送的消费券是无偿的么 查看全部回复
2062
管理费用-差旅费 查看全部回复
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燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
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B直接付餐费,但是开票开给A了? 查看全部回复
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提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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是出租固定资产么 查看全部回复
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具体的业务是什么 查看全部回复
1835
为什么要给京东开票 查看全部回复
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如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
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是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
2677
借:其他应收款 dai:预付账款 查看全部回复
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零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
1760
你是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
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重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
2092
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1358
增值税进项和销项月末都要结转,最终“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税,不需要特殊的处理 查看全部回复
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把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
是在平台上退货退款后重新下单还是直接换货 查看全部回复
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确实是你们公司领用了,那你们弄个出库单,直接做到相应的费用中 查看全部回复
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挂管理费用,二级明细可以说是抵押费 查看全部回复
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补偿的什么?货币补偿吗? 查看全部回复
快捷费是销售方承担么 查看全部回复
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税务师晓雨
实际的出资方不是乙方吗 查看全部回复
1361
固定资产如果没折旧完的话,正常的计提折旧 查看全部回复
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属于,销售费用-业务招待费 查看全部回复
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费用期末都结转到本年利润科目 查看全部回复
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是给子公司打投资款,超出了其在注册资本(或股本)中所占份额的部分么 查看全部回复
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收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1969
什么意思?其他应收款挂很多要计提减值准备? 查看全部回复
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是你们给别人退吗? 查看全部回复
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借:银行存款dai:固定资产清理 查看全部回复
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购买浮动收益理财产品属于交易性金融资产,需要每月入账 查看全部回复
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计入营业外收入 查看全部回复
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押金是以公司名义支付的么 查看全部回复
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该员工跟公司是什么关系,为什么要给她报销费用 查看全部回复
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井是跟工厂一体的么,折旧的年限和方法一样么 查看全部回复
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没有什么变化 查看全部回复
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
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是两个独立的法人公司么 查看全部回复
2445
发票上的金额是两家一共的电费,电费两家是怎么分摊的 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2096
计入管理费用 查看全部回复
2301
相当于个人部分的社保就是工资 查看全部回复
1287
能确定收不回来了么 查看全部回复
1671
做什么备案 查看全部回复
1842
境内代表处是法人单位还是什么 查看全部回复
1585
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
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交接时一定要把责任划分明确好 查看全部回复
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清岚
工资是根据你们的实际情况 查看全部回复
1166
算 查看全部回复
1603
可以设置房间号,或者客户名称 查看全部回复
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同学你好,权责发生制,是指凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用,无论款项是否收付,都应当作为当期的收入和费用确认;凡是不属于当期的收入和费用,即使款项已在当期收付,也不应当作为当期的收入和费用。收付实现制,是指以实际收到或支付的现金作为确认收入和费用等的依据。 查看全部回复
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为什么要通过b公司转款投资 查看全部回复
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在建工程损毁报废,可以转损益科目 在筹建期间的经过批准后将净损失计入管理费用; 非筹建期间,经过批准后将净损失计入当期损益(营业外支出) 查看全部回复
2384
发票和报销单 查看全部回复
2378
西贝老师
同学你好,贴息可以计入财务费用 查看全部回复
1749
高空车租赁是用于工程项目上了,是么 查看全部回复
小米
新老板付钱,是老板个人付钱,还是新公司付的钱? 查看全部回复
1536
开办费下可以设明细科目 查看全部回复
安装门窗的费用不是已经支付给对方了么,员工垫付的,可以走公账付给员工 查看全部回复
2289
理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
2132
安叔老师
如果是工程项目,计入工程成本 查看全部回复
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这么做是对的呀 查看全部回复
1860
这个车间用的嘛 查看全部回复
2568
具体不计收支的情况是什么? 查看全部回复
25316
正常税局要求是全额计入收入,分给对方的计入成本 查看全部回复
1773
货品什么时候到的 查看全部回复
2216
严老师
该厂库对于子公司而言是闲置,对合并公司整体而言,可以用来存放存货原材料,因此合并后可抵销租赁收入,相关折旧作为生产成本-制作费用处理 查看全部回复
管理费用办公费 查看全部回复
1825
借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1964
借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
1872
前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
1203
制作茶饮,领用时可以直接结转为主营业务成本 查看全部回复
1345
借:管理费用 dai :应付职工薪酬 借 :应付职工薪酬 dai: 银行存款 查看全部回复
2276
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
2617
发生费用的所属期是属于去年么 查看全部回复
2459
日期指什么日期 查看全部回复
2307
宾客帐是那些未结账的客户的应收款,房费收入过夜审即可生成 查看全部回复
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