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归老师
这个已经给你说过了 第一行的数字删除就可以了 查看全部回复
10440
高老师
附列资料一中第3列数字有误吗? 查看全部回复
7299
哈哈老师
从四月到到现在一直都没申报个税吗?前几个月的需要去税务局申报 查看全部回复
7425
商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
9630
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7479
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8334
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9324
您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
29061
李伟老师
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8433
税务师晓雨
您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
46224
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9108
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
7245
对,是看实际销售金额。 查看全部回复
7659
Annina老师
市场推广费 查看全部回复
6714
您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
11304
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
8766
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7569
Karina老师
13% 查看全部回复
9684
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6966
没事的,谨慎行事 查看全部回复
是的 查看全部回复
7047
您好,您是在工商局网站上查询到对方已经停业的是吗?这种情况首先要和对方人员确认一下情况。 查看全部回复
6183
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8073
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7758
您好,您说的税前是具体什么业务能说下吗? 查看全部回复
7848
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8343
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7443
开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
9027
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7236
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6804
我们收到的钱往往都是价税合计的,这时确认收入的时候收入是不含税的,含税收入=不含税收入+税,其实这个1可以理解为不含税的收入 查看全部回复
9099
6471
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8226
您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
9846
嗯 查看全部回复
7650
汽车什么时候买的 查看全部回复
8820
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
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与供应商对账的话,一般会涉及到应付账款和预付账款,选择这两个科目的明细账,然后再选择相应的客服就行了 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
7290
发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
8595
登录所在地区的电子税务局后,在申报表查询及打印中,可以打印出来相关的申报表 查看全部回复
7380
这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
6858
您好 查看全部回复
8838
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
9162
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8451
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10476
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18738
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗? 查看全部回复
10197
您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
9297
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10008
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6795
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6498
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
7371
moira
你好 查看全部回复
9540
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10701
您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
6975
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8712
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6282
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6723
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38484
您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
9549
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11250
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7227
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7632
您好,开的有专票吗 查看全部回复
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7263
您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
10332
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8865
您好,这个需要了解你们的具体情况才能算 查看全部回复
8127
您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
7821
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7002
印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
9729
亲,可以先计入在途物资科目,等收到发票后转入原材料科目。 查看全部回复
6444
亲第一步先进行人员信息采集 查看全部回复
9270
亲,用经营所得企业信息登录,首页最上面会显示“个人”和“经营所得”等相关字样,根据你申报的税种选择即可。 查看全部回复
在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8253
人工费就可以 查看全部回复
7398
正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
11421
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
7695
比如退关提成是10元,销售收入是100,需要先确认100元的收入,然后10元为销售费用-推广费,按照劳务报酬来缴纳个税 查看全部回复
9432
您好,您们是一般纳税人还是小规模?物业给你们是专票还是普票? 查看全部回复
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7191
是的,如果先写实际发生额是零的话,那么所得税就会调增 查看全部回复
10404
您好,1、根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)规定增值税专用发 票“项目齐全”,/2、根据《发票管理办法实施细则》 第四条 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 查看全部回复
7974
您好,这样的情况已缴纳的税款在税务系统中会查询到和体现,在工商系统上只有在申报年报的时候需要把缴纳过的税金给报送下 查看全部回复
7875
需要公示 查看全部回复
10251
《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第(七)项第3款规定:“一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。”可以按照3% 查看全部回复
10143
在变更的界面填写新法人和新股东的信息 查看全部回复
9459
在新电脑上重新录入这个人的人员信息,然后报送人员信息通过后,在填写离职日期,再报送非正常离职状态报送成功后就可以了 查看全部回复
10044
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
13473
这是在询问您是否确认调增,调整的金额是这个数值,让您确认类 查看全部回复
17919
试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
9675
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