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哈哈老师
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
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借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4662
Annina老师
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
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真实情况的,没有风险 查看全部回复
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
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借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
8010
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
5139
高老师
您好 查看全部回复
5589
6588
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
5769
归老师
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
5850
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6651
按照权责发生制处理 查看全部回复
7272
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6543
账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5625
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
4140
计入固定资产 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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担保费是别人给你提供担保 你给别人的费用 保险费是保险公司 你东西买完保险有意外损失 保险公司是要赔偿的。 查看全部回复
6129
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
4239
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6606
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
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确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
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计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
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收入、支出明细 查看全部回复
7173
悠悠老师
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5895
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6381
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
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没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
19404
你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
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您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
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先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
6768
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5571
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6975
要的。 查看全部回复
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5679
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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重新建账 查看全部回复
李伟老师
这个问题,我咨询过很多税局,都说是可以抵扣的 查看全部回复
7308
真实情况可以的 查看全部回复
7542
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9216
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6309
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8667
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
18999
是的 查看全部回复
7047
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9090
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5859
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
6210
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6444
当借款处理 查看全部回复
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
5976
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8235
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
5229
您好,这种是不是代缴社保呢? 查看全部回复
7938
B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
6192
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
6327
2017年7月1日起,个人购买符合规定的商业健康保险产品,可以按照2400元/年(200元/月)的标准在税前扣除。 查看全部回复
12555
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6435
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9135
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
6984
要 查看全部回复
9279
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10062
没有回单先把账补上 查看全部回复
7209
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9486
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
10044
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
7227
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14184
你好 查看全部回复
10071
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
10863
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32130
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7335
一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6642
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16533
需要报税的,做一套账 查看全部回复
7416
可以的 查看全部回复
11169
5904
7119
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
6885
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
6003
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
是的,税务风险很大 查看全部回复
6750
税务师晓雨
您好,可以一次性打给员工,这个不用交个税 查看全部回复
7092
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