老师。目前的话我们的进项发票还是比较足的。所以那个增值税报表里面有留底。但是。如果我不认证进项发票的话,我们的成本就会很低,利润就会很高。但是我认证的话,就跑到了留抵税额里面。怎么办?#工业制造#
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老师您好 有个老板新成立了5个公司 没有真实地址 现在税务每个公司每季度开29万发票 为了享受季度不超30万免增值税政策 可又没有进项 由于金税4期上线 这样下去风险有多大 会不会系统检测为虚开发票 如果风险大 这活我就不接了#建筑工程#
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我司2020年6月升为一般纳税人,但是认证了5月的专票,2023年4月按专管员要求去税局做了进项转出,产生了增值税及附加税和罚金,我这边沟通供应商在2023年4月冲红重开了这张发票,可以重新认证,那我的扣税分录和认证的分录应该怎么做?#其他行业#
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我们是22年10月刚成立的地产公司,成立时是小规模纳税人。11月取得一张增值税专票的进项发票,23年1月转为一般纳税人,期间没有发生任何业务,也没有开过销项发票。1月转为一般纳税人以后,11月取得的这张进项发票可以认证抵扣吗?#房地产#
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我们企业之前是小规模,因单位需要购进一批车辆,会取得进项增值税发票,因为金额比较大,所以公司建议变更为一般纳税人把开的进项税额利用起来,11月份变更成为一般纳税人,现在专票开好了,今天已进行了发票认证,下一步要怎么操作呢?#房地产#
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这是一家贸易企业,前会计4月做了进项认证5月发现进项发票有误就退回去了,在申报表上做了进项税额转出。(因为我记得已认证发票有误是开具红字信息表给对方的,然后它是把票退回给对方)还有我的认知里外销是不认证进项的呀 关于这个进项税额转出我真的不懂 希望老师讲解一下 谢谢#房地产#
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申报5月增值税的时候,发票勾选金额等于账上的进项+已收票未认证进项,五月份分录应该做进项科目,结果我做进了已收票未认证,申报的进项和账面进项就对不上,现在申报六月增值税了,我才把把已收票未认证的金额调整到进项科目里面,导致六月份的进项和账面刚好有差距了,应该怎么处理#建筑工程#
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增值税发票进项票中产品名称与销项中产品名称必须完全一致吗?如进项为“可编程序控制器”销项可以开成“可编程序控制器(压力模块)”,或者进项开成了“可编程序控制器(压力模块)”,销项可以开成“压力模块”吗?#其他行业#
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