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tammy老师
借,工程施工合同成本人工费 dai,银行存款 查看全部回复
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你好,这种情况应当是把之前的流水账做相应分录录入到财务软件 而不是直接录入期初数(因为流水账是无法知道各个科目的期初数的) 查看全部回复
4199
绾绾
发票是购买方抵扣的 查看全部回复
3359
安叔老师
需要用系统管理员账户添加,是在用户管理里添加 查看全部回复
4380
小小
在电子税务局申请解除 查看全部回复
3671
如果你是按先进先出法,可能能对应起来 查看全部回复
3988
易老师
跟你认证增值税专用发票一样操作 查看全部回复
4495
venus老师
你好同学,你要确认那个金额和发票代码,才可以红冲 查看全部回复
4699
李伟老师
您是说红字信息表删除找不回,对方取得进项发票也没有抵扣是吗? 查看全部回复
3534
删掉就找不回来了 查看全部回复
3945
可以的 查看全部回复
3243
签订一个三方协议 查看全部回复
4591
可以 查看全部回复
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这个月,购买方申请开红字申请单,销售方直接在开票系统选择开红字开票 查看全部回复
4527
勾选认证了就是留抵的税额了 查看全部回复
3022
到银行大厅办理承兑,具体以当地银行为准 查看全部回复
4172
可能是你设定了过滤条件 查看全部回复
5975
下载税务APP,先做实名认证 查看全部回复
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操守为重
软件和固定资产是一体的,所以放在固定资产维修比较合适 查看全部回复
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新建账套,期初数以上一年年末数据为准 查看全部回复
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夏老师
按劳务申报个税 查看全部回复
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内账就是按照真实业务处理,能明细反映企业真实的经营收入和支出 查看全部回复
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大宁老师
不给开发票的原因是什么呢 查看全部回复
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可以记入管理费用——软件服务费 查看全部回复
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还有凭证可以录入的吗 查看全部回复
2860
Yan
先记入“待处理财产损溢”科目,待审批后根据情况结转,如与个人债任有关的,借 其他应收款 dai 待处理财产损益,如过期报废 借 营业外支出 dai 待处理财产损溢 如果是一般纳税人,因管理不善造成的报废 进项税额需要转出 查看全部回复
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换电脑备份:1、系统设置-客户编码,商品编码-自定义货物与劳务编码,点击导出,导出保存到桌面,如果您有增加的有机动车编码需要导出机动车编码。2、关闭开票软件,右键点击开票软件图标-属性-打开文件位置或查找目标,找到您公司税号命名的文件夹、EquipmentRecord_V5.dat、system.ini、printer.ini和printerset.ini复制粘贴在电脑桌面上(软件根目录中,如果没有printerset.ini,则不用备份此配置文件),可以通过U盘拷贝到新电脑上; 查看全部回复
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28号 查看全部回复
2745
你们卖的设备么 查看全部回复
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换个抬头是什么意思,意思是换个公司开票吗? 查看全部回复
3610
可以跟税务管理员沟通,更正22年的所得税年报,滞纳金少点 查看全部回复
4810
高老师
过21年元月的帐? 查看全部回复
3201
微尘
您现在软件可以使用吗 查看全部回复
2586
谭老师
读入发票就行了 查看全部回复
3714
建议不开数量或者开整数,不会有什么罚款的影响,就是感觉很怪异 查看全部回复
7846
Amy老师
,研发分为研究和开发阶段.研究阶段因为没有正式的产品,于是全部费用化,计入"管理费用".开发阶段通过 "研发支出" 科目核算.研发支出 下设有 "费用化支出" 和"资本化支出",符合资本化条件的计入"研发支出-资本化支出",不符合条件的计入"研发支出-费用化支出".完工后再将"研发支出-费用化支出"转入 "管理费用","研发支出-资本化支出" 转入 "无形资产. 查看全部回复
3961
输入今天的日期,可以在A2输入公式:=today() 或者直接按Ctrl+;即可。 公式输入的数值会根据需要改变,但是快捷方式输入的数值是不会改变的。 查看全部回复
4049
不行, 查看全部回复
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这个要咨询软件开发商 查看全部回复
2827
软件研发成本转为无形资产,按受益的年限进行分摊 查看全部回复
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在电子税务局作废发票验旧有显示这张发票的话,要把发票剪角拍照上传验旧就可以了。 查看全部回复
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出库单填售价,收入按照买家实付价计算即可, 查看全部回复
3502
是的 查看全部回复
3648
Annina老师
借其他应收 dai银行存款 查看全部回复
3360
2987
哈哈老师
,第一最好和总公司签合同开票给总公司 查看全部回复
3963
视同销售的意思是说,你把这个赠品给别人了,实际上是没有收到钱的,但是你还是要确认收入,比如你这个是因为销售过程发生的一个赠品, 借,销售费用 dai,其他业务收入 应交税费应交增值税 同时结转成本, 借其他业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
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是在金税盘还是金蝶财务软件 查看全部回复
3134
土地上有办公室吗? 查看全部回复
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有用软件做就可以结转。年末本年利润都要转到利润分配未分配利润。 查看全部回复
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建议不要 查看全部回复
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要在年结账套之后才能做一月份的 查看全部回复
3981
年底结转本年利润后,结账就行 查看全部回复
4612
要先在【基础设置】-【财务】-【会计科目】,打开对应科目,勾选【日记账】,才能查看打印日记账。 查看全部回复
7241
红冲后再开一张正确的就可 以 查看全部回复
4061
原路退回 查看全部回复
2522
社保减员么 查看全部回复
3232
有固定资产科目呀,跟你录入其他科目差不多 查看全部回复
3581
需要卖给公司 查看全部回复
3426
账务上冲销之前蓝字发票的分录,再重新入账就好 查看全部回复
3251
可以只买社保 查看全部回复
3287
业务处理,计提折旧 查看全部回复
3471
需要结转 查看全部回复
4160
其他业务收入 查看全部回复
负数发票冲减当期收入 查看全部回复
3277
新增 查看全部回复
3103
能不开就不开 查看全部回复
3705
没发票怎么抵扣,抵扣不了 查看全部回复
2539
按照科目余额表录入 查看全部回复
3368
3413
关键看你们公司对于购进的商品是采用什么核算方法?如果是先进先出法,那就单独增加呀 查看全部回复
4970
申报增值税的时候填附表二的进项转出 查看全部回复
3470
可以不退税,直接调账到营业外支出就行了 查看全部回复
4006
帐上做了才能勾选,帐上没有体现这笔进项,暂时不勾选 查看全部回复
3145
申报个税按不含税收入 查看全部回复
4169
如果已经认证的进项足够抵扣,可以对新开进来的发票先不做认证,等到后期认证是可以的 查看全部回复
3000
这个是系统筛选的 查看全部回复
13186
同学去银行签订三方协议 查看全部回复
5444
说明这个人的工资要缴纳个税 查看全部回复
3962
具体要看银行操作的 查看全部回复
4022
销售费用 查看全部回复
3374
是股权转让吗? 查看全部回复
3628
预付和应付是借dai方,可以是同一个项目 查看全部回复
4788
可以,你们是人力资源公司吗 查看全部回复
3202
需要先进行人员采集 查看全部回复
包老师
一般纳税人: 1、如果是软件产品,按13%的税率,超过3%税负的部分实行即征即退政策; 2、如果提供技术服务,按6%的税率,税目是现代服务。 查看全部回复
13827
冯冯
是金蝶吧? 查看全部回复
3081
比较进项与销项查找是不是多转了 查看全部回复
3569
可以在1月补转 查看全部回复
2771
宫老师
即征即退是销售软件部分的计算超过3个点的部分即征即退 查看全部回复
3354
可以做费用 查看全部回复
3959
您好,因为软件版本过多,我们平台老师有些也未使用过,所以建议您这边咨询下金蝶软件专业服务人员哦 查看全部回复
4596
而已老师
股权激励 查看全部回复
3214
如果金额少准备后期抵,就不用管它 查看全部回复
3345
在初始化会计科目下增加往来单位。初始数据下录入数据。如果是新单位,不用录数据直接启用账套。 查看全部回复
8122
我理解是分两个账户申报个税 查看全部回复
3694
开红票 查看全部回复
3723
领用就行 查看全部回复
3749
登录电子税务局-社保申报 查看全部回复
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