自营建造厂房 领取工程物资699000元 期间钢材盘亏价款1000+转出的进项税额130 后续支出110000 那完工在建工程转入固定资产时固定资产的价值是 699000+1000+130+110000吗?转出的进项税额130算成本之内吗?#建筑工程#
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自营建造厂房 领取工程物资699000元 期间钢材盘亏价款1000+转出的进项税额130 后续支出110000 那完工在建工程转入固定资产时固定资产的价值是 699000+1000+130+110000吗?转出的进项税额130算成本之内吗?#建筑工程#
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老师,想问一下,他们的工资是72464 65,做计提的时候,工资计提72083.64个税计提是,381.01,但是他们公司是公司帮交个税,所以不从他们工资扣个税,那个税还要计提吗?#工业制造#
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我们公司国企改革成私企老板,老板自己拿钱还了负债,但是子公司每月计提利息。我想把19到20年计提利息偿还总公司把这个帐处理了,用这个钱还老板的欠款你看看我这个钱直接还老板的借款在税法上有没有风险?#其他行业#
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第一个分录(转1) 借:应付账款—暂估—A公司 1200 应交税费—增值税—进项税 300 贷: 应付账款—材料采购—A公司 1500 第二个(转2)冲回A公司预付材料款 借:应付账款—其他 —A公司 —1500 贷:银行存款 —1500 第三个(转3)预付A公司材料 借:预付账款—购材料款—A公司 1500 贷:银行存款1500 第四个(转4)预付冲应付 借:应付账款—购材料款—A公司 1500 贷:预付账款—购材料款—A公司 1500 我想问问图片的分录有错吗?如果正确怎样理解呢?#工业制造#
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A,B,C,D股东刚开始合作,第三年的时候,折旧余额是7万,摊销余额是6万,C要退股,当年是利润是100万,C占30%,那就是拿回本金然后分配30万的利润,其他不用在算?这样举例子会直观一点,那剩余的残值,C可以要求补30%给他么#其他行业#
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政府会计 有一个人缴纳保险,单位部分单位缴纳,个人部分自己缴纳,个人部分计提时做其他应收还是其他应付?(年初自己交财政1-6月的保险), 另外,其他人每个月从工资扣餐费,可以用于以后的食堂,这个餐费是个人其他应收还是应付?#其他行业#
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我银行存款实际金额比账面上银行存款金额少一万二,我觉得有两个月的两笔分录不对,总共是要付6万购买LED大屏的钱,分两次支付的,四月我公司付对方购买LED大屏48000,对方给开发票,我当时没做固定资产,做的是 借:预付账款 48000 贷:银行存款 48000 借:管理费用/办公费 42477.88 应交税费/应交增值税/进项税额 5522.12 贷:预付账款 48000 5月付对方12000,对方开票了 借:固定资产/LED大屏 52200 应交税费/应交增值税/进项税额 7800 贷:预付账款 60000 冲4月账 借:预付账款 贷方—48000 贷:管理费用/办公费 借方—48000#初级#
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某企业根据对应账款收回风险的估计,决定对应账款和其他应收款按期余额的5%计提坏账准备。2020年1月1日,“坏账准备”的科目借方余额为3000元,2020年12月31日,“应收账款”明细科目借方余额为700000元,“其他应收款”明细科目借方余额为100000元。该企业的2020年12月31日应计提坏账准备为多少元?#初级#
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农产品加计扣除的1%是另外计提吗?#农业#
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老师, 上月销售一笔需要交销项税,我计提了本月应交增值税, 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 ,而且,我之前有个月份开了张专票交了增值税和附件税,专票冲红了 ,有增值税留抵 ,这个怎么做分录啊?#其他行业#
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去年年底亏损额是:11777.54 今年汇算清缴调增了:2356.18,这样实际亏损为9421.36(只交了税,没有调整账目,账面还是亏损11777.54) 本季度我的利润总额为12831.85,直接计提了所得税:3207.96 而申报表带出来的所得税只有:852.62,小微减又免了767.36,只缴纳了85.26#其他行业#
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老师,小规模企业印花税不是减半征收吗,我计提的时候就没按减半征收的金额计提,二季度的所得税已申报完并交完税款了,导致少交税款了,我在下个季度时按营业外收入把减半征收的那部分再补交可以吗#其他行业#
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计提做账的应交税费是4,374.08元,账上挂着4374.08元税没交,但是实际缴税的金额是4982.7元,这个缴费的分录怎么做呢 4982.7-608.62=4374.08 608是补退金额为什么也要交呢#其他行业#
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老师 我还是要请教你一下 这个公司之前只有收入和支出 应该是收付实现制的 就是简单的表格 他现在想知道利润 我是不是可以直接用收入减去支出吗? 但是 他还有存货 固定资产 这应该怎么做 他就是想知道利润 不用做的多么仔细#其他行业#
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