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Annina老师
普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
4744
税务师晓雨
您好,查账征收的经营所得是按照权责发生制计算的利润计算和申报的。利润和你收到多少钱没有必然关系 查看全部回复
5487
高老师
你好,银行额度一般指信用卡的受信额度或者借记卡的交易额度,银行提额只是提高受信额度或交易额度。 查看全部回复
4495
小黑
不报销以后也不报销吗 查看全部回复
8545
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4608
是的 查看全部回复
5123
记到采购成本 查看全部回复
12199
个体户有核定征收和查账征收 查看全部回复
5695
不需要分摊 查看全部回复
5599
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-意外伤害险 查看全部回复
5800
发票是按照销售汽车的价格开的,至于金额不一致,是什么原因导致的? 查看全部回复
6332
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6285
跟开票的一样做 查看全部回复
4403
你好,是什么样的电子产品?自用还是销售? 查看全部回复
5275
借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,借应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,dai银行存款 查看全部回复
4775
可以委托付款 查看全部回复
5169
七七
都不包括的 查看全部回复
5265
《企业会计准则解释第3号》的规定,高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。提取安全生产费时,借记“生产成本、制造费用”等科目,dai记“专项储备”科目。 查看全部回复
4968
如果6月没有收到发票直接当收到发票做的,那么发票到了,直接把发票附在凭证购买 查看全部回复
4421
直接把发票附在凭证后面 查看全部回复
4028
不能开专票 查看全部回复
6579
可以调增 查看全部回复
5194
而已老师
您好 查看全部回复
9915
什么行业 查看全部回复
7793
李力
符合资本化的进成本,不符合资本化的进费用 查看全部回复
5294
会计按照权责发生制处理 查看全部回复
4811
哈哈老师
这个看代账公司了,一般正规的就没啥事 查看全部回复
4754
你好,如果是核定缴税,税局不要求必须建帐。如果需要准确核算收入利润且有能力的情况下,建议建帐 查看全部回复
5505
季报15号之前 查看全部回复
5680
不能 查看全部回复
4083
归老师
可以的,清完税就可以注销 查看全部回复
5559
没有要求,规模不一样,区域不一样,利润率都会不一样,影响因素很多的 查看全部回复
5459
可以用的 查看全部回复
5263
如果是一次性开票记入到长期待摊费用 查看全部回复
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意思是找些人来做工资表,增加人工成本,要求没在其他申报过工资,害怕同一个人在几家公司申报工资,后面个税汇算清缴交的税多。但是不建议这这种方式,存在税务风险 查看全部回复
6546
零申报,个税系统不会扣费用的。 查看全部回复
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这类的发票建议别做账 查看全部回复
5798
报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
5862
你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
12070
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8460
你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4262
就写报销某某客户住宿费 查看全部回复
6669
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
4622
李伟老师
收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
5585
可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
5600
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
你好,4月份的工资5月份发6月份缴个税,现在是7月做6月份的帐缴纳个税应该是4月份的工资表上的个税 查看全部回复
5968
可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
6079
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12160
你好,你是现金付款的,需要在付款单据上盖现金付讫章。会计看到这个章就明白是用现金付款了 查看全部回复
5178
借:应交税费—未交增值税 dai应交税费应交增值税(已交税费) 查看全部回复
4687
可以的 查看全部回复
6644
什么类型的公司 查看全部回复
5315
你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
4350
需要申报 查看全部回复
4492
高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
5584
你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
10610
9588
房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
6921
工资可以计入开办费 查看全部回复
4453
你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
7218
你608是退税 查看全部回复
5433
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
5300
你好,这个需要双方协商吧 查看全部回复
4695
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4917
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
4984
生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
5516
你好,外购烟送客户计入业务招待费就行了 查看全部回复
5713
可以 查看全部回复
4091
可以计入管理费用-招待费里面 查看全部回复
5381
有员工身份信息的火车票可以 查看全部回复
4071
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
5109
直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
4221
你现在到哪一步了? 查看全部回复
3407
为什么帮别人交电费? 查看全部回复
13957
没扣的做费用,个税由劳务提供者承担 查看全部回复
4719
你好,红冲就行了 查看全部回复
5907
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
5141
开了审核通过后通知对方开红字发票,自己把红字信息表打出来留底备查 查看全部回复
4407
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4678
李钢老师
1,借,其他应收款1万,dai,银行存款1万 查看全部回复
5823
不能零申报,费用做账再申报 查看全部回复
5931
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4707
如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
5972
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
4761
4567
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8265
清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4521
开的是待定机票吗 查看全部回复
8409
通过辅助账,分开 查看全部回复
5708
账上按照发票处理 查看全部回复
6847
挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
4825
季报的时候只填利润总额 查看全部回复
6938
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
5836
要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
5358
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
6001
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5482
王苗苗老师
您好,您应该不是做会计的吧?会计上核算利润可能和你们核算利润的方法不一样,所以通过您给的数据是无法准确判断的。到最后您可以看总共能分多少利润+退回多少钱减去之前的投资就是您赚的钱 查看全部回复
4906
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
您好,成本核算比较复杂,不同情况分摊方法也不一样的,建议学习一下成本核算 查看全部回复
7647
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