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哈哈老师
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4599
归老师
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
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李伟老师
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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账号正在注销中
直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
5085
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5841
七七
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
Annina老师
可以 查看全部回复
3996
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4437
比如员工借款了2000元,后来拿票2000元报销就是冲借款 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4653
需要领导审批和相关人员签字的 查看全部回复
12780
需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
6147
厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
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可以的,行程单可以报销 查看全部回复
5526
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5211
金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
5661
可以计入销售费用 查看全部回复
6003
建筑施工企业么? 查看全部回复
4995
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
7308
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3915
对 查看全部回复
8307
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6174
不行,需要取得发票报销 查看全部回复
8955
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
您好,给客户打车的计入到招待费里面吧 查看全部回复
4590
不行,如果想报销需要签订租车协议的 查看全部回复
5274
悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4140
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
4752
别人代付工资 查看全部回复
4383
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4563
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
4401
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
您好,这些小额的直接记入管理费用就行 查看全部回复
5067
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6966
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5572
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4545
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7155
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
您好,这个没必要,有发票就行 查看全部回复
8217
非本公司的如果是客户计入招待费里面 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
4455
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
5778
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4149
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4419
您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
6012
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
4500
对,是的可以 查看全部回复
您好,保洁费支付以后申报个税就可以报销 查看全部回复
10800
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款/现金 查看全部回复
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如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
4572
真实情况的,没有风险 查看全部回复
5355
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5301
您好 查看全部回复
5409
您好,这个计入到招待费里面 查看全部回复
15264
你的期初余额不平 查看全部回复
11763
您好,根据机票外国的小票报销 查看全部回复
14553
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6840
是的 正确 查看全部回复
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借:管理费用 销售费用 制造费用 dai:银行存款/现金等 一般纳税人带上进项税就可以 查看全部回复
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不同企业标准都不一样的 查看全部回复
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可以做福利费,进工资薪金交个税 查看全部回复
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涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5391
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
金额大不? 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
卖?还是送? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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6210
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
5958
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
按照这个做就可以 查看全部回复
6984
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5670
可以,只报销1000 查看全部回复
16686
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
5967
汽车租赁费发票 查看全部回复
7497
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4896
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5877
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6120
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7146
您好,可以报销 查看全部回复
6858
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7227
对的 查看全部回复
8199
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8109
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