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tammy老师
是的,作为奖励给员工是要并入那个工资申报个税 查看全部回复
15566
易老师
如果哈,你们老板要把这些钱付给总公司就需要,不付就不需要 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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小小
瓶子及贴纸条形码作为生产成本,只是东西不在你们那里而已 查看全部回复
2862
个体户做账不做账看客户要求,你们是带帐公司是吧 查看全部回复
3614
你这个太广泛了,你要先去熟悉下单位的情况,每个单位有自己的特殊性,账务处理你可以先看看前期的然后慢慢调整 查看全部回复
2925
小规模人家稍微懂都晓得目前1个点, 查看全部回复
2492
高老师
成本核算方法? 查看全部回复
3598
山峰
我感觉去了以后,先拿公司上年财报看看,一个科目一个科目地过一下,先找回会计的感觉,并且感受一下这个公司的报表结构。 查看全部回复
3475
按这种情况,建议先做资产负债清查 查看全部回复
3148
Yan
可以凭买购物卡真实票据报销 查看全部回复
5336
借 现金 dai 主营业务收入 查看全部回复
3611
哈哈老师
按照实际发放的申报 查看全部回复
3091
建议用,财务软件记账方便好查询 查看全部回复
2897
大宁老师
按照实际发放工资报个税 查看全部回复
2790
而已老师
开展活动文件通知、活动方案,参会人员,签到等资料 查看全部回复
3420
金额不大,计入低值易耗品 查看全部回复
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同地区同行业同规模的企业由于经营模式不同,可能财务指标都不相同,财务数据可以参考但意义不大 查看全部回复
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挂其他应收款,到时候社保退到员工卡了,在冲回来 查看全部回复
3335
收款时,借预收账款,dai银行存款 查看全部回复
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业务的提成吗 查看全部回复
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第一个问题转出去给谁了? 查看全部回复
3834
归老师
退税的话走其他收益 可以用来奖励办税人员 走福利费申报个税就可以 借:银行存款 dai:其他收益 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬福利费 dai:银行存款 查看全部回复
3632
Annina老师
这个要求需要看招标单位的要求 查看全部回复
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这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3151
李钢老师
12月份的计提工资,直接做到1月即可。这种情况,会计书本上学习时,应该先通过以前年度损益调整,然后调整报表期初数。但实操中,慎用以前年度损益调整,一是麻烦,二是容易给报表使用者造成误解,一般都是重大前期差错才会使用该科目。 查看全部回复
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主要是看你们公司这笔收入有没有在外账体现,如果有体现,一般是不含税 查看全部回复
Icy 何
需要计提折旧和摊销的 查看全部回复
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对方无法开具的原因是什么? 查看全部回复
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算虚开 查看全部回复
4460
看管理要求,内账用收付实现制还是权责发生制,实操中,有些企业内账就做个流水账,按收付实现制,就可以按实发入账 查看全部回复
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看工作性质,如果是雇佣关系,那么按照工资薪资,如果签订劳务合同,那么按照劳务报酬 查看全部回复
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真实情况可以按照工资薪金申报,只是及时在个税汇算清缴的时候多退少补个税就行 查看全部回复
4154
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支票可以提现 查看全部回复
4406
绾绾
有业务发生就应该及时向对方取得发票的 查看全部回复
5047
venus老师
内帐风险不大,同学 查看全部回复
3764
利润表统计的是本年累计数 查看全部回复
3755
银行不是可以帮你批量发货吗? 查看全部回复
3221
属于 查看全部回复
3295
一般企业是财务负责,有些企业由行政部负责 查看全部回复
6868
你们当期超过了小规模纳税人免税的销售额限额,所以从表上来看你们是没有享受免税的,而只是适用了小规模纳税人的优惠税率 查看全部回复
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是一直兼职还是偶尔来? 查看全部回复
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谭老师
不报税务局的内帐是吗 查看全部回复
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李伟老师
你好,打印报关单,开具出口发票,申报退税 查看全部回复
3058
安叔老师
你们是什么类型的企业呢 查看全部回复
3372
没有什么区别,制造业就是工业的一种 查看全部回复
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更正申报要写原因吗? 查看全部回复
3922
有的 查看全部回复
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借:管理费用 会议费 dai:银行或现金 查看全部回复
3797
财务报表年报也需要备案的 查看全部回复
3943
刘老师
正常情况下先填报表 查看全部回复
3891
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3918
印花税,房产税,土地使用税入管理费用 查看全部回复
4207
不需要 查看全部回复
3735
小黑
这个没啥好方法,需要逐笔核对 查看全部回复
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申报跟缴费可以分开操作的 查看全部回复
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涉及到的资金,帐务及票据 查看全部回复
4110
LD
年终需要把当年的费用全部记账,防止跨年,结转损益类科目到本年利润。最后将本年利润,将本年利润转入利润分配-未分配利润。 查看全部回复
3722
跟外账一样 查看全部回复
2803
发票还是收据? 查看全部回复
3778
你好,这个我们平台有专门的课程,建议您咨询平台的客服人员。 查看全部回复
3890
财务做账根据业务收支来做 查看全部回复
3977
有发票可以抵扣所得税 查看全部回复
4444
张老师
是的 查看全部回复
4942
你可以在我要查询-综合信息进度查询你看看是否成功,如果备案成功的,不用管提示 查看全部回复
8297
可以更正 查看全部回复
3654
不可以 查看全部回复
5112
张瑞峰
这属于虚开发票了,而且这么大的金额,不只是税务风险的问题,已经违反法律了 查看全部回复
4600
资产负债表 利润表 现金流量表 查看全部回复
3501
建议不要留 查看全部回复
4762
实际花了多少钱? 查看全部回复
6289
尽量规范,打到公户里 查看全部回复
你说的单价是销售单价还是成本单价,销售单价的话,不确定是不影响销售出库的,业务系统和财务系统按照销售数量出库做成本就可;成本单价不确定的话,你们可以按照产品的同类产品的平均单价或者通用单价先行暂估出库,待成本确认完毕后再红冲重新出库 查看全部回复
3913
账账对,账实对,账证对,账表对 查看全部回复
2991
可以计入往来款 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2942
陈米老师
返利给供货商,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
3875
如果公司有这方面的规定,按规定做 查看全部回复
4249
做到固定资产里面 查看全部回复
4397
M老师
能说具体点吗 查看全部回复
3669
要么开通企业微信收款 查看全部回复
2313
可能会计没有仔细审核 查看全部回复
3695
有财务软件的话还是跟日常做账一样处理 查看全部回复
4698
5个月 查看全部回复
3554
发链接就可以 查看全部回复
3886
补计提 查看全部回复
4807
收到30%的发票,该笔款属股东个人垫支,借记管理费用-装修费,dai记其他应付款-某股东 查看全部回复
3339
不正常 查看全部回复
5397
你这个是税筹问题,可以咨询我们平台的税筹老师。我个人建议为:请对方开服务费或者咨询费,如果是小规模的开具普票可以享受小规模企业的相关税收优惠政策 查看全部回复
3260
一般纳税人的话 :专票借:管理费用 -办公费566.04 借:应交税费(应交增值税-进项税额)33.96 dai:银行存款600 查看全部回复
4557
真实情况的,没有风险 查看全部回复
4235
微尘
一般代理记账公司,开票,做账,报税,变更注销包括很多业务的,您根据您公司实际需要考虑 查看全部回复
4047
您这发票属于虚开发票,采购方不能作为成本费用扣除 查看全部回复
4455
一般高新技术企业对于这些指标的要求是逐年增长就行,不会有具体的数值规定 查看全部回复
4650
jessica老师
效率 查看全部回复
3323
内账专票的还是要做进项税 查看全部回复
3308
公司用的什么制度就写什么制度 查看全部回复
2728
是的,目前没有新的政策下来,所以明年还没有新的政策的话,小规模3%征收率 查看全部回复
4133
没有 查看全部回复
2816
xinyue
今天付款后先暂估入账,明年汇算清缴前取得发票就可以。 查看全部回复
4525
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