通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
2021年12月底计提了印花税, 税金及附加已月末结转,2022年年初余额应交税费贷方有4元余额。 2022年1月份已经缴纳但是未做账, 如何补做? 补做了借: 应交税费印花税 贷:银行存款 应交税费平了。 但是资产负债表里面显示损益类科目未结算账目不平。 想问下这个怎么处理。#服务业#
浏览:4234
应交税费应交增值税的三级科目#其他行业#
浏览:6854
老师您好,我想请问个问题。我公司是五月份升为的一般纳税人,然后五月份去税务局申报了小规模4-6月的税和属于5月份一般纳税人的税。但是3月份有一张海关进口增值税(已缴纳有银行回单);还有一张销项收入发票(未超征收范围),那期末增值税有余额怎么结转,直接在四月份期末计提结转吗?我做海关进口增值税的分录是:借:应交税费—应交增值税—已交税金 贷:银行存款 这笔分录在三月份 不知道这样对不对?#其他行业#
浏览:4990
前期我们收到部分工程款时是借:银行存款 贷:合同结算—价款结算 但是年底确认收入时是 借:合同结算—收入结转 贷:主营业务收入 哪么项目全部竣工结算时 这两个下面都有余额,需要结转吗#其他行业#
浏览:6238
我账上以前年度有未结转的成本,我都结转了以后的库存余额和实际仓库的库存还是差9千多个,我本来想把这部分对不上的做损失的,但企业前几天说把仓库里的徽章都卖了,说卖了200多块钱。所以我就想不做损失了,因为做损失就要进“营业外支出”科目,比较敏感,我想把这部分对不上的存货和实际卖掉的库存余额全部都按卖废品去交税,按实际收的卖废品的钱交税也交不了多少。但是从账上看,数量为9000多个的库存徽章,才卖了二百多块钱,金额有点太少了吧,咋办#商业#
浏览:1238
我现在2024时点,账上有2019 2020年购进的空气净化设备,客户说是卖了,但是存货余额依然在2024年趴着没结转。我现在想要补结转,但是我不清楚它具体是哪年卖掉的了,那应该怎么处理#商业#
浏览:1363
您好,我公司要注销,我要清理账上的库存商品余额。主要产品是徽章。以前年度2015、2017、2018、2019年度有销售了徽章但未结转的成本,我把他们都结转了以后,还是与老板说的实际仓库里的库存不一致,客户说仓库里还剩1000个徽章,但我账上还剩9406个数量的金额。我问我领导了,她说可以针对实际与账上不符的这部分数量的金额做报废损失,借:营业外支出,贷:库存商品。她说就不用交增值税了,因为属于报废。她说的对吗?那我需要让客户准备报废的证明资料吧?都需要什么?#商业#
浏览:1843
我去年买的税控盘维护费,只做了一笔分录,借:管理费用280 贷:银行存款280;这季度我销售开出一张14500的专票,想用这280来抵,我是不是要先写借:应交税费-应交增值税-减免税额280 借:管理费用-280 结转增值税要怎么写呢?#出纳#
浏览:1987
老师您好,我们单位实行的是民间非盈利组织会计制度,之前的会计在12月份年末结转的时候,把非限定性资产的余额转到了利润分配未分配利润,现在新账套设置时 并不能设置未分配利润科目,这种情况应该怎么办?余额应该转去哪里?#出纳#
浏览:1594