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悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
Annina老师
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9486
归老师
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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对呀 就按开票比分配下就可以。 查看全部回复
8784
李伟老师
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
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借固定资产,dai银行 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
你好 查看全部回复
10062
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
10836
是的 查看全部回复
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不符合固定资产确认条件的列入低值易耗品 查看全部回复
7857
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7317
先进周转物资,在摊销进工程施工 查看全部回复
9270
高老师
您好 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
8838
哈哈老师
您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
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公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
8406
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,计入长期待摊费用 查看全部回复
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需要报税的,做一套账 查看全部回复
7407
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
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进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
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您好,在固定资产模块中有计提折旧 查看全部回复
8622
可以的,先暂估 查看全部回复
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找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
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开的是普票还是专票? 查看全部回复
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你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
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应付账款 查看全部回复
18306
andy老师
您好,如果金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
7425
您好,个人的就以个人名义报销,记入到职工教育经费。 查看全部回复
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如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
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一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
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您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
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进部门福利费 查看全部回复
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没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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没有发票的费用可以做账,所得税汇算清缴需要调增 查看全部回复
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
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这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
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税务师晓雨
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
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对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
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20年 查看全部回复
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印花税进税金及附加 查看全部回复
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资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
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多了,冲减管理费用 查看全部回复
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您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
8073
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
6795
有职工教育经费的都可以用 查看全部回复
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
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6372
进管理费,进在建工程的话,之后还要交房产税,不划算 查看全部回复
20394
您好,记到业务招待费 查看全部回复
8775
7605
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9261
6174
高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
7047
在的,亲 查看全部回复
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6138
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
8325
8055
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8226
13329
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
您好,电脑保险柜办公桌这些根据金额大小可以记入到固定资产或者费用里。 查看全部回复
6804
就是厂房投入使用前的租金对吧? 查看全部回复
9864
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
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