老师 接手新公司不久, 今天收到企业询证函,您帮看一下该怎么回复,信函写的是我公司应付给他司176617.31元,对吗?但实际情况是他司应付我司14357元,这是出纳给我的数,我未到这家公司前没有会计,前期的合同也查不到,我只能以出纳数为准。我的会计软件账上这家公司对应的应收账款是-168669.68元,和出纳的数对不上,银行存款的金额又是对的,现在这种情况我该怎么回复呢,麻烦老师了#建筑工程#
浏览:6365
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
今年才开始出来工作,到一家新成立的公司,现在要倒闭了。 公司有出纳、会计、财务经理。 我是会计,但实际我的工作是,在系统里面登记采购的发票,和费用报销的记账在金蝶上操作。也就是应付会计。金蝶帐套另外一半是我的上级财务经理负责。 现在 公司可能处于经营不善,要倒闭,财务经理要提前离职, (记账凭证是A4纸打印出来装订的,这种记账凭证上 需要我签字吗?因为我只工作了几个月,也没有加公司的财务群,帐套一半是财务经理负责的。)如果财务经理离职 需要交接什么呢#其他行业#
浏览:5361
老师,工资计提是正确的,只是在发放时,应扣10,应发7900.但出纳粗心,把没扣的扣了,依然发了7910元,分录借 应付工资 7900 借 其他应收款 10 贷银行存款 7910对吗?#服务业#
浏览:4809
老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#商业#
浏览:7587
老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#出纳#
浏览:7641
老师,我们开具的发票是商务咨询服务。收到的那个进项发票是那个技术咨询服务,那么其实这个技术咨询服务是可以作为我们的主营业务成本对不对?不需要计入到什么服务费了,直接借主营业务成本。贷那个应付什么谁谁谁。#服务业#
浏览:686
我们是加盟商来的,加盟茶点的。然后系统都是用总部的,上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元,但是这500元不是我们店的客人,然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱,这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多,总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账,然后那个会员结算充值少500元,怎么做账呢,营业收入应收少500元,其他应付总部预存-500元,但是本月应收现金怎么做呢#餐饮酒店#
浏览:936
我们是加盟商来的,加盟茶点的。然后系统都是用总部的,上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元,但是这500元不是我们店的客人,然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱,这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多,总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账,然后那个会员结算其他应付总部和其他应收总部-会员消费怎么做会计分录,现金少500元,下个月怎么减少账上未收的钱#餐饮酒店#
浏览:243
老师,我们现在有个最大的问题,就是22个个体工商户的钱都收到老板个人卡上,然后银行流水和我们业务系统里的销售订单核对,问题就是销售系统录单总有出错或者一笔拆成3笔录系统(银行进3000但是系统是850 150 2000)还有格好几天录的,这种情况有什么办法可以优化一下么,让出纳对账快点#服务业#
浏览:514
从生产厂家定货,有2家付钱方式:1种直接转现金是这样写的: 借:预付账款-重安长安汽车股份有限公司 贷:银行存款-工行 2种我们给开了一张银行承兑汇票给厂家,在开银行承兑汇票之前要先转百分之五的保证金和万分之五的手续费给银行。比如我们开100万的汇票,要从我们基本户转10万到保证金账户,在转500手续费给手续费账户,手续费是银行赚我们的。我们会计凭证是这样写的; 借:银行存款-中信银行保证金 100000 贷:银行存款-工行 100000 借:预付账款-重安长安汽车股份有限公司 1000000 贷:应付票据1000000 等到我们有客户订车了要赎证就先要把款还进去,然后银行那边监管就把合格证提#商业#
浏览:1150