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答疑老师:哈哈老师
汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小黑
领了营业执照要尽快去税务局税务报到 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
期间费用明细表25行 查看全部回复
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汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
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填写在期间费用明细表里 查看全部回复
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在福利费限额内不用调增 查看全部回复
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记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
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答疑老师:七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
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包含这个工作 查看全部回复
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您指的哪张表格呢? 查看全部回复
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填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
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这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
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可以参考表上的计算 查看全部回复
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你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
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答疑老师:归老师
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
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答疑老师:高荣老师
您好,在吗 查看全部回复
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没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
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公众号:会计宝
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