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报2022年度企业所得税汇算清缴 缴纳企业所得税,怎么做分录#其他行业#
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因当年有免税收入 发票入账时科目是用借应收帐款 贷主营业务收入,年度汇算清缴的时候 税务说免税收入这部分不属于单位的收入 申报表里收入总额不用加上这部分收入申报缴税 但这样账里面当年收入总额就和申报表里面当年收入总额不一致了,汇算清缴后账里还需要调吗?#房地产#
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您单位2022年度企业所得税汇算清缴申报疑似存在: 1.A107010表享受研发费用加计扣除优惠金额较小,或A107012表第2行、第3行、第7行、第16行中任意一行金额为整数,可能存在违规享受研发费用加计扣除优惠的情况。请问这种需要怎么改研发加计扣除的表#高新企业#
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去年12月我们公司因为重复开了30万的普通发票,没有在当月作废,导致汇算清缴要交这个30万的企业所得税,想问问老师,我在今年1月红冲,这个30万的税费能否在汇算清缴不交企业所得税#初级#
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