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答疑老师:税务师晓雨
需要计提,根据会计制度权责发生制原则,应该计提,把本来没有实际资金的流动,但是应当归结为当期的费用时就要计提。 查看全部回复
问答已结束!
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1、计提社保:借管理(销售)费用-社保(公司部分)615.91dai 应付职工薪酬-社保(公司部分615.9;2缴款社保:借:应付职工薪酬-社保,615.9其他应收款-社保个人部分1214.91、dai:银行存款 查看全部回复
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充值的钱作为预收账款,消费的时候再确认收入 查看全部回复
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是自开发票么?普票吧 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
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那以当月销售的模具为收入,然后对应的成本归集下,直接从生产成本结转到主营业务成本中 查看全部回复
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开票时,发票的抬头要与企业名称税号要一致,2017年7月1日以后,增值税发票必须有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证。 发票地址不一致,不影响认证和使用,但是贵企业在财务管理上是高标准的管理制度是有权利让对方重新开具 查看全部回复
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是的,社保计提单位部分到各个部分的科目中核算如管理费用/销售费用/制造费用-社保费 查看全部回复
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您好,财务年报是财务上的报表,而所得税汇算清缴是在财务年报的基础上根据税法要求进行申报的事情 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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原来做了什么分录 查看全部回复
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根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
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您好,是什么原因的退税 查看全部回复
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书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
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如果过户那就签署买卖合同,然后发开具二手车发票,然后公司付款入账,会涉及到增值税,如果不过户,那就签署个私车公用的租赁协议, 查看全部回复
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无票收入是可以做到下个月的,这个是根据自己企业规定来判定 的,但是关账之后如果还开发票了那就必须做到这个月中 查看全部回复
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在收到委托单位的预付货款时,借记银行存款"账户;dai记"预收账款"账户或"预收外汇账款"账户。 查看全部回复
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不会存在问题的,这种情况很正常,只要最后取得发票就行 查看全部回复
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(1)出售的固定资产转入清理。借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值)累计折旧 (已计提的折旧)dai:固定资产 (固定资产的账面原价 查看全部回复
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也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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