登录/注册
答疑老师:张老师
你们公司的税率是多少 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3560 0赞 0评论 收藏
答疑老师:筱粒老师
可以的 查看全部回复
浏览:3241 0赞 0评论 收藏
答疑老师:微尘
是您开的发票还是收到的发票 查看全部回复
浏览:4366 0赞 0评论 收藏
一般是错号了,建议联系领取发票的税务机关处理 查看全部回复
浏览:6278 0赞 0评论 收藏
答疑老师:xinyue
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
浏览:6010 0赞 0评论 收藏
增值税300*3%=9万元 查看全部回复
浏览:21820 0赞 0评论 收藏
农副产品收购发票或自产自销农副产品销售发票,可以抵扣的进项税额=票面金额×9%,用于生产13%税率深加工产品按照10%扣除率计算进项税额 查看全部回复
浏览:3872 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
一般纳税人购进农产品吗? 查看全部回复
浏览:3983 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Summer
可以的,进账可以留抵的, 查看全部回复
浏览:4046 0赞 0评论 收藏
需要红冲,可以申请退税 查看全部回复
浏览:3785 0赞 0评论 收藏
没有时间限制 查看全部回复
浏览:3626 0赞 0评论 收藏
不是,税额是按照金额计算的,建筑服务9%,如果你想价税合计10万,那么开票金额就是200000/(1+9%)=183486.239元,税额是183486.239*9%=16513.76 查看全部回复
浏览:5901 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
对的 查看全部回复
浏览:4939 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
浏览:3593 0赞 0评论 收藏
9个点 查看全部回复
浏览:3913 0赞 0评论 收藏
查看全部回复
浏览:9024 0赞 0评论 收藏
应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
浏览:3812 0赞 0评论 收藏
那就做进项税额转出,同时更正申报,具体要不要补税看税务局意见的。补税的金额就是你抵扣的税额 查看全部回复
浏览:4265 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Amy老师
没有开其他销售发票的话,就是为0 查看全部回复
浏览:5394 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
税控盘开的老版的电子发票,右下角有销售方字样,需要盖章。新版电子发票右下角没有销售方,不需要盖章 查看全部回复
浏览:3888 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载