登录/注册
答疑老师:冰山老师
.跨月了把 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3042 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李伟老师
是哪一问不理解? 查看全部回复
浏览:3452 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
红字发票撤回就行了 查看全部回复
浏览:2942 0赞 0评论 收藏
答疑老师:清岚
登录电子税务局直接申报 查看全部回复
浏览:1770 0赞 0评论 收藏
在亚马逊经营销售,如果要退税的。首先,你出口的货件必须正式报关出口,并要求供应商开具增值税发票。然后,你在国外要有个进口方,接收你的货件,并进行进口清关。注意亚马逊是不负责清关的,所以你操作出口退税其实跟亚马逊没有任何关系。国外进口方你可以找货代帮你操作。既然你要退税,那你货出去了,美金总要进来!但是退税也有个时间截止的,所以你要在规定时间把美金打到你的出口方公司账户上。那问题又来了,亚马逊的货都不知道什么时候卖完!所以,这个时候你可以随便找个人从境外或者香港转美金到你的出口方公司账户上。这样子可以完成出口退税了,因为你货出去钱也回来了。 查看全部回复
浏览:2956 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
小规模纳税人,500万以内开普票是免税的 查看全部回复
浏览:3386 0赞 0评论 收藏
具体什么问题呢? 查看全部回复
浏览:2854 0赞 0评论 收藏
是的 查看全部回复
浏览:3967 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
你想计算还有多少未认证抵扣的进项税吗? 查看全部回复
浏览:2501 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
销售收入是含税的还是不含税的,如果是含税的,是这样 查看全部回复
浏览:1948 0赞 0评论 收藏
建筑服务预收款的税收编码是6120000000000000000 查看全部回复
浏览:3312 0赞 0评论 收藏
是制作标识标牌么 查看全部回复
浏览:4526 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小妮老师
浏览:2623 0赞 0评论 收藏
需要先稽核才可以,请确认发票勾选之后有没有确认签名 查看全部回复
浏览:38006 0赞 0评论 收藏
增值税销售表那里填0,进项税正常认证,填写在本期申报抵扣的进项税那里,保存申报即可(主表会显示本期末有留抵进项税) 查看全部回复
浏览:2930 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
看你们具体业务,如果是一般纳税人建筑服务9%,小规模3% 查看全部回复
浏览:2178 0赞 0评论 收藏
答疑老师:税务师晓雨
不可以 查看全部回复
浏览:2536 0赞 0评论 收藏
对方给你们公司开具的进项发票,你们的开票软件查不到 查看全部回复
浏览:2802 0赞 0评论 收藏
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。纳税人取得增值税专用发票的,以发票上注明的税额为进项税额。纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额除以(1+9%)乘以9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额除以(1+3%)乘以3% 查看全部回复
浏览:4229 0赞 0评论 收藏
应纳税额减征额是你填报了减免税申报明细表发生的 查看全部回复
浏览:2219 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载