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答疑老师:哈哈老师
小规模纳税人增值税采用简易计税方法,征收率为3%,2021年12月,根据相关政策,适用1%的征收率。 1.?确认收入: - 不含税销售额 = 2260\div(1 + 1\%) - 2260\div(1 + 0.01)\approx22376238(元) - 增值税税额 = 22376238\times1\% = 223762(元) - 借:应收账款——B公司 22600000 - dai:主营业务收入 22376238 - 应交税费——应交增值税 223762 综上,A公司销售业务的分录为上述内容。 查看全部回复
问答已结束!
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电子发票红冲的流程因发票类型和具体情况有所不同,以下是主要的红冲流程: 红字电子专票 填开《开具红字增值税专用发票信息表》:购买方已将电子专票用于申报抵扣的,由购买方在发票管理系统中填开并上传《信息表》,《信息表》中不需要填写相对应的蓝字电子专票信息;购买方未将电子专票用于申报抵扣的,由销售方在发票管理系统中填开并上传《信息表》,《信息表》中需要填写相对应的蓝字电子专票信息。 税务机关信息系统自动校验:税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 销售方纳税人开具红字电子专票:销售方在发票管理系统中查询到已经校验通过的《信息表》后,便可开具红字电子专票。红字电子专票应与《信息表》一一对应。 电子发票普票 登录电子发票服务平台:打开电子发票服务平台,使用企业账号登录,进入发票管理模块。 选择红冲功能:在发票管理模块中,找到“发票红冲”功能,点击进入红冲界面。 输入原发票信息:在红冲界面中,根据提示输入原发票的相关信息,如发票代码、号码、开票日期等。系统会根据输入的信息,自动检索并显示原发票的详细信息。 填写红冲原因及上传附件:在红冲原因栏中,简要说明红冲的具体原因。同时,根据平台要求,上传相关的证明材料,如退货协议、更正说明等。 提交审核:确认无误后,点击“提交”按钮,将红冲申请提交至平台进行审核。 审核结果通知:审核通过后,平台会通过短信、邮件等方式,通知红冲结果。同时,在发票管理模块中,原发票的状态会更新为“已红冲”。 下载红冲发票:审核通过后,可在发票管理模块中下载红冲发票的电子文件。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
跨年了吗 查看全部回复
各有利弊 查看全部回复
您好,在2025年直接开红字发票就成 查看全部回复
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答疑老师:李可可
在货品采购时不含税,销售时含税,为了正确对应应付账款,销售跟应付账款有什么关系吗 查看全部回复
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答疑老师:wam
1月份的工资在1月计提。 查看全部回复
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实际在发工资时是没有扣除掉 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
需全部交增值税 如果小规模纳税人季度内免税和应税销售额合计超过30万,那么将不再享免税政策。小规模纳税人需要全额征税。这是税收法规的明确规定,旨在确保税收的公平性和合理性 查看全部回复
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这个只能是从平时的费用里面让对方给你开专票,你再抵扣进项税额 查看全部回复
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你的意思是二手房东收取电费,然后再交给供电局吗 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
收到 查看全部回复
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你好同学,跨境电商即使免税,也要确认收入。 查看全部回复
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印花税可以计提,也可以不计提 查看全部回复
那10月份有入账吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
租赁的土地拆迁款一般需要给所有人的 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
您有什么问题,说吧 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你说的录入系统是核算系统做账了吗? 查看全部回复
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对方客户走公账付的,对方要求开个收据可以开吗,可以的 查看全部回复
你好,你账上不确认收入,但是增值税该申报还是得申报缴纳呢 查看全部回复
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