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答疑老师:吴萌老师
没有实缴,是之前没有体现在账面对吧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
计入业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
我公司借款给A公司,借 其他应收款-A dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李凤
预付款的时候收到发票了么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,没问题,可以调整的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
涉及的销项税是按成本价计算还是市场价呢,按市场价 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
最后的金额对吗 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
1、发福利 借:管理费用 400 dai:应付职工薪酬400 发放 借:应付职工薪酬 400 dai:库存商品 400 (个税并入工资薪金计算扣除) 查看全部回复
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外购的发放员工福利,借 应付职工薪酬800 dai 库存商品 800 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
B购进的产品做库存处理 借;库存商品 dai:银行存款等 发放给B公司的员工做福利费处理 借:应付职工薪酬 dai;库存商品 无偿给到A公司和C公司做视同销售处理 借;成本费用等 dai:库存商品 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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入固定资产,折旧进管理费用福利费 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 年度终了,需要编制结转凭证的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
您好,意思是你们付给对方劳务费,对方给你们开劳务费发票吗 查看全部回复
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余额是在dai方还是借方 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,您指的是具体什么账务呢? 查看全部回复
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目前投资款还没有进入到新公司的账户,但是目前已经有销售业务产生,这种情况后续是不是会存在一些问题,公司刚开始经营的时候可以没有投资款 查看全部回复
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科目入错了,可以直接调整科目的,借 其他应收款-押金 50000 dai 库存商品50000 查看全部回复
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答疑老师:木言
算公司收入缴纳增值税 查看全部回复
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使用的什么会计准则 查看全部回复
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就直接把钱退回到公司: 借:银行存款 dai:其他应付款-股东垫付押金(出个情况说明?股东私人付款截图一起付在说明后面) 还款: 借:其他应付款-股东垫付押金 查看全部回复
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