利润表中应付职工薪酬是应发数还是实发数?#商业#
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注销时,欠股东180做的其他应付款,现在股东把固定资产拿走了,固定资产折旧完账面价值6,且进项税还没有认证抵扣过0.8。那我做分录时如何确定金额?借,其他应付款6,贷,固定资产清理6,销项税写多少?#商业#
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1.注销时,其他应付款有余额,是借的股东的钱用于经营,那能不能转成实收资本。之前没有实缴过? 2.剩余的固定资产被股东拿走了,我们视同销售,做固定资产清理,:借,其他应付款-股东113元 贷,固定资产清理100,增值税销项13。其实100是我们的固定资产净值,这样做分录对么?还是其他应付款冲100,再做13的亏损?#商业#
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填写记账凭证时的进项发票是已经认证了的发票还是认证和没认证都填写呢?比如,我这个月认证了一个2023.12月份开的发票,但是本月开的进项有一些没有认证,我做凭证的时候怎么写分录?#商业#
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一般填写凭证时记账日期写什么时候?#商业#
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法人往对公户存钱17000元,然后明进货17000元,,销货,四月份 990元 五月份1140元 六月份1089元 老师,您好,我公司这些业务,需要做哪些账务处理(具体步骤)#商业#
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