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老师好,假如本月采购福利发放给员工,取得专票,不含税金额是100,税额13。 是否可以这么做账 借:管理费用-福利费 130 贷:应付职工薪酬 130 借:应付职工薪酬 130 贷:银行存款 130 然后对于取得的这张专票,次月的时候在税局系统选择“不抵扣勾选”即可?#房地产#
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资本公积退还股东,作为股东单位怎么记账。A公司向B公司投资1000万元购买价值400万元20%股份,剩余600万元B公司入为资本公积。现B公司想要将600万元退回给A公司,双方该如何记账?#房地产#
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老师你好 想问下报表钩稽调整 就是我们去年年底资产负债表预付账款期末余额调增了三百万 分别对应销售费用调减130万 管理费用调减了170万 今年报表想要的要怎么调一致呀#房地产#
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