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答疑老师:tammy老师
你是说退税吗?还是要交税? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
为什么要转到公司账上?这个老板自己的钱 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
学员你好,直接从费用改成往来,建议你重新审定鉴别确认这笔业务,如果需要动费用类科目,需要对以前年度进行调整。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不是企业真实发生的就得纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:小小
如果公司承担,可以入账,不需要调整 查看全部回复
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汇算清缴是成本费用扣除明细表 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
金额不大的可以做到当期,在当期扣除 查看全部回复
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汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
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不用做 查看全部回复
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属于去年的费用就做到去年 查看全部回复
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涉及损益的是的 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
. 收到退税款 借:银行存款 dai:应交税费--应交所得税 2. 结转 借:应交税费--应交所得税 dai:所得税费用 查看全部回复
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答疑老师:小黑
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
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答疑老师:史磊
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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