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答疑老师:安叔老师
是的,应付职工薪酬-社保 -公积金 期末无余额表示已缴纳已计提 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:夏老师
实际收入十万需要缴纳增值税及其附加,按照服务业缴纳增值税,一般纳税人6%小规模纳税人1%。 借银行存款30 dai预收账款10 其他应付款20 借预收账款10 dai营业收入10 借其他应付款20 dai银行存款,20万 借营业成本 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李可可
那可以不用付附件,摘要栏大概说明一下 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
我公司可以不处理账吗?实际不是公司的支出,不用做账务处理 查看全部回复
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答疑老师:patience
个税不申报,正常的计提和缴纳 之后冲个人承担部分计入营业外支出 查看全部回复
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根据权责发生制原则,确实是属于9月的成本费用支出的话,可以的 查看全部回复
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可不可以理解为,该单位租赁我们的土地开展商业活动,并且以收入抵扣租金的方式开展合作?可以啊 查看全部回复
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具体是什么项目,是提供长期的服务吗 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
借:主营业务成本 dai:银行存款或者应付账款 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,如果分开做的话还要定期调账,账面会比较乱,可以自己做一个台账,注明几月应收多少,然后是否回款 查看全部回复
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母子公司对子公司全额控股,后续是采用的成本法核算,子公司的亏损或盈利不影响母公司的长期股权投资 查看全部回复
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借银行存款 dai营业收入 借营业成本 dai银行存款 借固定资产 dai银行存款 食堂如果是小规模纳税人,不可抵进项。 查看全部回复
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除了直接的免税发票外,入账时增值税正常的核算 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,管理费用没有结转。 查看全部回复
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开户费记到财务费用,没有报销挂其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:木言
我通常是这么做账的 查看全部回复
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借 待认证进项税额 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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借 管理费用-福利费 -20 dai 其他应付款 -20 查看全部回复
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本年利润为dai方负25047.17就表示借方25047.17,表示企业本年是亏损的 查看全部回复
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退税借:银行存款 借:应交税费 负数 补发员工借:应付职工薪酬dai:银行存款 调整发放分录借:应交税费 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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