申报增值税的时候,多填了几百元的免税金额,现在跨年了,怎么做错账更正啊,增值税加上免税金额重新申报吗,已经跨年了

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2022/6/6 10:43:56

申报增值税的时候,多填了几百元的免税金额,现在跨年了,怎么做错账更正啊,增值税加上免税金额重新申报吗,已经跨年了

你好,需要带着纸质的申报表、公章等去税务局大厅更正。

那么更正部分怎么记账啊

补缴: 借:应交税金--应交增值税 dai:银行存款等

好的

明白了 谢谢

上述分录实务中有些是计入当年,有些严谨一些,分录如下: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整

补充:如果只是申报表填写错误不用调整账务。

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2022-06-06 10:43微注小窗明

申报增值税的时候,多填了几百元的免税金额,现在跨年了,怎么做错账更正啊,增值税加上免税金额重新申报吗,已经跨年了
会计宝
会计宝

Harry老师2022-06-06 10:48

你好,需要带着纸质的申报表、公章等去税务局大厅更正。

2022-06-06 10:49微注小窗明

那么更正部分怎么记账啊
会计宝
会计宝

Harry老师2022-06-06 10:53

补缴: 借:应交税金--应交增值税 dai:银行存款等

2022-06-06 10:54微注小窗明

好的
会计宝

2022-06-06 10:54微注小窗明

明白了 谢谢
会计宝
会计宝

Harry老师2022-06-06 10:56

上述分录实务中有些是计入当年,有些严谨一些,分录如下: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整
会计宝

官方回复2022-06-07 11:42

补充:如果只是申报表填写错误不用调整账务。
官方回复

官方回复2022-06-07 11:43

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