请教一下,税局通知我们有一张2020年的材料发票异常(供应商一直无交税,导致不让我们抵扣这张发票),需要我们做进项税转出,并要求我们调整2020年年度企业所得税申报表。进项税转出我已经转出来,并补缴增值税和附加税,我们不用缴企业所得税。按税局的意思就是,这张发票都不可以用,但是这个材料发票我们已经使用,这样的话,我怎么调整企业所得税年度申报表?

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2024/1/24 9:00:11

请教一下,税局通知我们有一张2020年的材料发票异常(供应商一直无交税,导致不让我们抵扣这张发票),需要我们做进项税转出,并要求我们调整2020年年度企业所得税申报表。进项税转出我已经转出来,并补缴增值税和附加税,我们不用缴企业所得税。按税局的意思就是,这张发票都不可以用,但是这个材料发票我们已经使用,这样的话,我怎么调整企业所得税年度申报表?

账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。

填在纳税调整项目明细表,第30栏“其他”。

如果纳税调增后,企业还是亏的话,还得修改企业所得税弥补亏损明细表和主表

这张是专用发票,我填的金额是不含税那个金额,还是含税金额

税额我已经在2023年7月做了进项税转出,会计凭证也做了以前年度损益调整

意思税额做了调整,直接转到利润分配-未分配里了,没有抵扣所得税,是么。那这样的话填不含税金额。

2023.7月做了进项税转出,补缴了增值税和滞纳金,这两项我需要在2020年的企业所得税那边做调增吗?还是以后在2023年的汇算清缴才做?

2023年补缴的增值税,增值税不影响利润,至于滞纳金是不能税前扣除的,等23年汇算清缴时,注意一下。

好的,谢谢

不客气

补缴增值税的话,会产生附加哦

是的

附加税是可以税前扣除的,记到今年就可以了

就是说这个附加税不用在2020年的企业所得税调增

是的

补充:如果是进项税不得抵扣,全部的费用支出按照税务局要求均不得企业所得税税前扣除

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2024-01-24 09:0097488287

请教一下,税局通知我们有一张2020年的材料发票异常(供应商一直无交税,导致不让我们抵扣这张发票),需要我们做进项税转出,并要求我们调整2020年年度企业所得税申报表。进项税转出我已经转出来,并补缴增值税和附加税,我们不用缴企业所得税。按税局的意思就是,这张发票都不可以用,但是这个材料发票我们已经使用,这样的话,我怎么调整企业所得税年度申报表?
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patience2024-01-24 09:04

账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。
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会计宝

patience2024-01-24 09:09

填在纳税调整项目明细表,第30栏“其他”。
会计宝

patience2024-01-24 09:10

如果纳税调增后,企业还是亏的话,还得修改企业所得税弥补亏损明细表和主表

2024-01-24 09:1197488287

这张是专用发票,我填的金额是不含税那个金额,还是含税金额
会计宝

2024-01-24 09:1297488287

税额我已经在2023年7月做了进项税转出,会计凭证也做了以前年度损益调整
会计宝
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patience2024-01-24 09:14

意思税额做了调整,直接转到利润分配-未分配里了,没有抵扣所得税,是么。那这样的话填不含税金额。

2024-01-24 09:2097488287

2023.7月做了进项税转出,补缴了增值税和滞纳金,这两项我需要在2020年的企业所得税那边做调增吗?还是以后在2023年的汇算清缴才做?
会计宝
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patience2024-01-24 09:21

2023年补缴的增值税,增值税不影响利润,至于滞纳金是不能税前扣除的,等23年汇算清缴时,注意一下。

2024-01-24 09:2197488287

好的,谢谢
会计宝
会计宝

patience2024-01-24 09:22

不客气

2024-01-24 09:4897488287

补缴增值税的话,会产生附加哦
会计宝
会计宝

patience2024-01-24 09:48

是的
会计宝

patience2024-01-24 09:48

附加税是可以税前扣除的,记到今年就可以了

2024-01-24 09:4997488287

就是说这个附加税不用在2020年的企业所得税调增
会计宝
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patience2024-01-24 09:52

是的
会计宝

官方回复2024-01-26 11:21

补充:如果是进项税不得抵扣,全部的费用支出按照税务局要求均不得企业所得税税前扣除
官方回复

官方回复2024-01-26 11:22

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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