门店之间调货,门店之间独立核算,我想着根据门店之间的调拨单,先抵消处理,月底统一按成本价结算记账,开发票。收货方有成本票可以税前扣除。但是这样会涉及增值税。老师,这种情况不开发票行吗?有没有更好的门店调拨处理方法?#服务业#
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我方公司和政府合作共同出资给第三方公司编一本书,政府出30w,其余是我们公司出,去年政府打了30w到我们公司,然后出纳给开了30w的发票,会计确认为收入记账了,年底审计的时候认为这笔不属于收入,我今年调账调整成预收了,在年度企业汇算清缴的时候按我调账之后的数据申报的,但是现在税局认为这笔钱开了票,就必须确认为收入,不然增值税和企税的收入差距太大,我现在不知道这笔钱在账上改怎么处理了,如果直接改报表的话,数据和账上也不一样了。#出纳#
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收到外币发票汇率与我司不同,如何做账。我司汇率6.37,收到美金发票$580,汇率6.35,发票金额¥3683。(免增值税) 第一,借,主营业务成本 3683 贷,应付账款3683 第二,借,主营业务成本 3694.6(580*6.37) 贷,应付账款3683 其他科目11.6 应该选哪种记账方式,如果是第二种,差额应入什么科目?#服务业#
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增值税发票记账联不见了怎么办?#服务业#
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你好,老师。我们是建筑公司,前段时间收到税务局风险提示,说是2022年有30万合同金额虽未往出开发票且未收到款项,但是按照权责发生制也要提前记入收入,让把这30万提前确认了收入,补缴了增值税及附加税企业所得税,我现在是不是要调整2022年当年的资产负债表,利润表以及汇算清缴表啊,如果调整需要调整哪些数据,补缴的30万相当于提前确认的收入,明年1月份有可能会做冲减#建筑工程#
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某市区小规模企业,假设第一季度开具了1个点专票13万,公司能提供的材料发票万,差旅费为2万,人工工资为1万,请问,公司的主营业务成本是多少,期间费是多少,应缴纳的增值税及城市建设税,教育附加及地方教育附加是多少,企业所得是多少?#出纳#
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