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吴萌老师
行政事业单位会计制度,账面做财政拨款结转进行调整 查看全部回复
2604
杨老师
不合规的发票原则上不能入账 查看全部回复
2850
借:交易性金融资产 dai:银行存款 查看全部回复
2404
patience
收到定金时 借银行存款 dai 预收账款 确认收入时 借银行存款 尾款 预收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2851
孙老师
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3425
许老师
个体户生产经营与生活混用难以分清的费用按40%比例扣除。 查看全部回复
4350
出租方吗? 查看全部回复
5245
记到7月 查看全部回复
1964
tammy老师
小规模开普票免税就是没有税费,所以就不要写应交税费 查看全部回复
3609
甘老师
税费是出租房承担的,你们是承租方不用,承租方取得的租赁增值税专用发票可以抵扣 查看全部回复
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先计入预收账款 查看全部回复
3253
你们购买分析仪器色谱柱是做什么用呢 查看全部回复
3284
安叔老师
民办非盈利组织么,税费多看可以计入其他费用-非限定性净资产 查看全部回复
2760
是的,先进在建,达到使用状态进固定资产 查看全部回复
3103
李伟老师
通常情况下公司之间挂往来 查看全部回复
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Harry老师
你好,如果电脑所属权是销售的了,就是福利费,反之办公费。 查看全部回复
2588
计营业外收入 查看全部回复
2433
企业收到政府补助的项目款,如果是对已经发生费用的补助,账务处理是: 借:银行存款 dai:其他收益—政府补助 企业收到政府补助的项目款,如果是对将来发生费用的补助或者是与资产有关的补助,账务处理是 借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
3552
高老师
借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
2187
最好不要 查看全部回复
2798
你上个月工资多计提没 查看全部回复
2881
先5月份计提 查看全部回复
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(3)①借:银行存款12.72 dai:其他业务收入12 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)0.72;借:其他业务成本6 dai:累计摊销6 查看全部回复
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可以用发票联的复印件代替,但是该复印件上需有提供人的签章,并注明“与原件核对无误,原件存于我处”字样 查看全部回复
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如果是一张桌子,建议计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
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可以按最后一次给税务的报表数据重新建帐 查看全部回复
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白条可以先入账,如果在汇算清缴之前没有取得发票,纳税调增就好 查看全部回复
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借:银行存款 正数 借:管理费用-办公费 负数 查看全部回复
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记账联复印件加盖公章 查看全部回复
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布是公司的原材料,会形成产品的话进制造费用 查看全部回复
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金额挺大的,最好记入长期待摊费用,按三年平均摊销 查看全部回复
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Icy 何
借营业外支出 dai其他应收款 查看全部回复
3155
可以 查看全部回复
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借相关成本费用 dai应付职工薪酬 发放时 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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企业应当在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。1.合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务2.该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务3.该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款4.该合同具有商业实质5.企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回 查看全部回复
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预付账款在没有发票来的情况下,是在借方的,开发票在dai方,此时借方是费用支出才对 查看全部回复
2954
属于 查看全部回复
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如果是借:其他应付款 dai:银行存款 可能是还欠款; 如果是借:其他应收款 dai:银行存款 可能是借给别人钱 查看全部回复
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公司出租房屋吗 查看全部回复
4125
金蝶和用友都有免费版,你可以百度找一下 查看全部回复
3554
能描述的更具体些吗? 查看全部回复
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计划成本法方法适用于存货品种繁多、收发频繁的企业。 查看全部回复
2642
需要 查看全部回复
4280
谭老师
管理费用-办公费 查看全部回复
5263
①收到款项时,借:银行存款 dai:应收账款;②开票时,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3520
具体要看报销什么业务 查看全部回复
3019
席俊义
折旧完的汽车抵扣了1.5万,相当于固定资产清理,1.5需要缴纳增值税,会计处理差额进入资产处置损益。 查看全部回复
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折旧要分详细的 查看全部回复
3079
①开票,借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②收款,借:银行存款 dai:应收账款;③收到发票,借:库存商品(也可以是原材料,主营业务成本,费用类等) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
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要银行流水,发票,支票根、银行回单等 查看全部回复
3298
积分使用的时候 借;相关成本费用中 dai;营业外收入 查看全部回复
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这个费用实际是总公司承担还是子公司承担呢 查看全部回复
3250
是开进来一张普票,税率是1%么 查看全部回复
7417
借法人钱来发工资吗? 查看全部回复
4843
你是说你未开票收入填负数吗? 查看全部回复
7623
你好,期初建账要把手头上所有的数据进行盘点之后,做出平衡的资产负债表,然后录入期初数据。 查看全部回复
3738
第一步转账后面付银行的回单,借:应付账款 dai:银行存款 然后退的在做一个红字冲销 查看全部回复
2765
1.购进材料时 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额dai:现金或者银行存款 查看全部回复
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把空调机的价格、安装工程费用和配件的价格一起计入固定资产 查看全部回复
2273
是还没收到发票吗? 查看全部回复
2885
曹老师CPA
管理费用 职工福利费 查看全部回复
2502
不可以的亲 查看全部回复
2787
借:银行存款(正确的) dai:银行存款(错误的) 查看全部回复
2534
1.企业购买空调一定不一定要入固定资产,如果单位价值比较低,可以计入当期成本费用,如果单位价值高,可以计入固定资产。 一般企业都是会入账固定资产,分5年摊销 查看全部回复
4623
视同公司正常的买卖业务处理 查看全部回复
2700
如果是销售货物的佣金计入销售费用 查看全部回复
2429
是查账征收么 查看全部回复
2873
你们是房地产开发公司,然后物业办公室是另一家物业公司么 查看全部回复
2451
Leaf
子公司有法人资格 分公司没有 查看全部回复
2492
你是说收到技术服务费发票吗? 查看全部回复
3034
你们对外捐赠还是收到捐赠? 查看全部回复
3637
进帐是收入吗? 查看全部回复
1939
对,属于 查看全部回复
4352
夏老师
可以不设置预收和预付的科目。分别在应收和应付的dai方和借方反映 查看全部回复
3723
增值税申报表更正,有税款的补交税款及滞纳金,有印花税的,印花税报表也更正 查看全部回复
您好,金额较小的计入管理费用。金额较大的计入长期待摊费用 查看全部回复
5436
把原来的费用凭证红字冲回,再做收入,结转成本就行 查看全部回复
3099
借:营业外支出 dai:库存商品等 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1823
公司购进取得的增值税普通发票,按全部金额入账 查看全部回复
2648
生产科计生产成本 查看全部回复
3840
如果是真实的业务,借 制造费用 dai银行存款 查看全部回复
2285
反记账版:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击权确认即可。 查看全部回复
5776
是不是上月没有结账 查看全部回复
5508
用红笔划掉重新写上500 查看全部回复
计提的折旧费依据固定资产用途计入管理费用、在建工程等 查看全部回复
3262
Annina老师
2603
员工借款时 借其他应收款 dai现金等 收到发票报销时借方根据发票内容借管理费用等 dai方其他应收款 查看全部回复
3454
借 应收账款 dai 以前年度损益调整 应交增值税 查看全部回复
2738
可以,确认收入 查看全部回复
3376
建议参考这个处理 查看全部回复
2318
补记账 借:库存商品/原材料等36 dai:应付账款36 支付时 借:应付账款36 dai:银行存款36 查看全部回复
2365
小规模吗? 查看全部回复
1983
建议叫房东去税务局代开发票,现在个人代开普票免增值税 查看全部回复
2159
你好,如果确认入无形资产,分录如下: 借:无形资产 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
2530
除甲醛净化器金额不大的话,可以直接计入管理费用-办公费,甲醛检测计和搬家费也计入管理费用-办公费 查看全部回复
4628
可以的,金额不大直接计入当期费用, 查看全部回复
3277
厚积薄发
记到办公费188 查看全部回复
2617
可以临时超范围开具发票的 查看全部回复
3089
2021年12月1日 查看全部回复
2758
如果对方要求的话是要开票的,要交增值税,附加税,印花税等 查看全部回复
2651
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