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木言
你们不是谈的含税价吗? 查看全部回复
3442
tammy老师
你们是一般纳税人,简易计税吗? 查看全部回复
3328
销项税额=不含税销售收入*税率 =114605.13/(1+6%)*6% 查看全部回复
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个人独资企业对外投资分回的利息或者股息、红利,不并入企业的收入,而应单独作为投资者个人取得的利息、股息、红利所得,按“利息、股息、红利所得”应税项目计算缴纳 经营所得,适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率。 查看全部回复
3809
你好 不可以的 不能提前 查看全部回复
3491
绾绾
可以的 查看全部回复
4321
大宁老师
国家税务总局 关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号 六、转登记纳税人可以继续使用现有税控设备开具增值税发票,不需要缴销税控设备和增值税发票。 转登记纳税人自转登记日的下期起,发生增值税应税销售行为,应当按照征收率开具增值税发票;转登记日前已作增值税专用发票票种核定的,继续通过增值税发票管理系统自行开具增值税专用发票;销售其取得的不动产,需要开具增值税专用发票的,应当按照有关规定向税务机关申请代开。 查看全部回复
3046
安叔老师
一般小规模年收入500万 查看全部回复
3748
是小规模的话,税率1% 查看全部回复
17927
小小
您好,抵扣的具体是什么? 查看全部回复
3301
Yan
两种方法都可以 查看全部回复
3891
微尘
正常情况根据实际业务开票,税法上没有加稅点一说 查看全部回复
7266
易老师
你们是小规模纳税人 查看全部回复
3582
是一个项目租赁用的还是公用的? 查看全部回复
4068
请问是指哪个税金 查看全部回复
2985
经营租赁 查看全部回复
9192
没风险,有的地方需要备案,你可以问问你们税务管理员你们当地的政策 查看全部回复
3038
需要合并纳税,但填报增值税纳税申报表附列资料表一时开具的专用发票填在开具税控增值税专用发票列,开具普通发票填在开具其他发票列 查看全部回复
3463
venus老师
?借应付职工薪酬316.4 dai主营业务收入280 应交税费销项税额36.4 借主营业务成本280 dai库存商品280 ?2借库存商品200 应交税费进项税额34 dai银行存款234 查看全部回复
6563
操守为重
你的具体问题是啥 查看全部回复
3691
Annina老师
不可以 查看全部回复
9237
不能使用22年1月份的进项抵扣21年的销项的 查看全部回复
2969
最明显区别就是小规模增值税按照征收率缴税,一般纳税人可以抵扣进项,增值税等于销项减掉进项 查看全部回复
2543
借工程施工- 合同成本-人工费 dai银行存款。 没有发票记得汇算调增 查看全部回复
3812
每月预扣时 (5550+300)*(1-20%)*20% 查看全部回复
4105
可以这样划分 查看全部回复
3194
一般是13%,9%,6% 查看全部回复
5315
年末12月是计提第四季度的,根据第四季度利润表上利润总额*乘以相应税率,如果确实符合小微企业,年应纳税所得额在100万以内,可以按税负2.5%去计算平时预缴的企业所得税 查看全部回复
5111
应纳税所得额=累计收入-减除费用-专项扣除(三险一金)-专项附加扣除-其他等 查看全部回复
3585
综合所得没有工资薪金,没有稿酬和特许权使用费,只有劳务报酬嘛 查看全部回复
6407
开票金额的9个点计算抵扣 查看全部回复
3325
对方开发票吗 查看全部回复
3855
是特殊业务可以开3 查看全部回复
3007
归老师
有风险 涉嫌虚开发票! 查看全部回复
11157
请问你这个公司是一般纳税了吗? 查看全部回复
8417
税率20% 查看全部回复
2605
哈哈老师
所得税是收入减去成本费用以后的金额计算的 查看全部回复
4202
发票发看看 查看全部回复
4280
谭老师
没有搬迁吗? 查看全部回复
3247
直接签订劳动合同就可以 查看全部回复
3939
增值税就是销项减掉进项 查看全部回复
5316
冲销多提的 查看全部回复
2930
这个又没有标准,根据企业的实际情况去计算 查看全部回复
3042
一般纳税人增值税每个月要进行申报的,你没有销项,只有进项,是多少就填多少啊,比如这个月销项为零,那就如实填写就好了 查看全部回复
3167
你是什么行业? 查看全部回复
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你们卖的设备么 查看全部回复
4659
是你们单位自己给员工的赔偿吗 查看全部回复
3157
不可以,用什么公司招标就得用那个公司的资质 查看全部回复
3395
既然发票上是按100万去开的,肯定要按100万去乘以相应的税率,计算增值税 查看全部回复
3799
小智
你们申请免税没 查看全部回复
4230
高老师
如果是劳务,原始凭证应该是劳务发票 查看全部回复
3843
印花税 查看全部回复
2933
是的 查看全部回复
3728
是销售收入 查看全部回复
3400
印花税税率都一样,不用区分一般纳税人与小规模纳税人 查看全部回复
4755
正常当月的成本就体现当月成本 查看全部回复
3470
运费是单独发生的,还是跟主业一起发生的? 查看全部回复
3263
不一定,进项税不一定全是原材料的进项 查看全部回复
3778
4415
可以 查看全部回复
3786
一般纳税人还是小规模纳税 查看全部回复
3246
个人出租吗 查看全部回复
全做工资?请再详细描述一下 查看全部回复
2862
借应收账款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2716
开什么内容? 查看全部回复
4182
没啥特殊注意的事项,变更后要提醒供应商给开专用发票,可以抵扣进项 查看全部回复
3665
如果是劳务需要按照劳务申报,对方给开劳务发票 查看全部回复
3337
一般不可以的,如果开具3%税务局会要求提供说明 查看全部回复
4113
直接用于工程的话,可以通过工程类科目进行核算,最后转入主营业务成本中的 查看全部回复
3168
主营是什么 查看全部回复
3639
开是可以开具的,可能税务局会要求你们提供说明 查看全部回复
2974
疫情期间3%减按1% 查看全部回复
2905
个体工商户如果是核定征收的,税务局就会给一个核定的税额,超过的部分就要交税啦,如果个体户是查账征收的,参照小规模,月不超过15万,季度不超过45万,免征增值税,如果一个会计年度销售额超过了500万,可以申请为一般纳税人 查看全部回复
4457
运到哪里的,如果是境内部分就是6%,境外部分是0% 查看全部回复
4136
增值税0申报就可以 查看全部回复
3501
不一定 查看全部回复
3231
应交税费 查看全部回复
2769
可以做到今年 查看全部回复
3609
计提 查看全部回复
4002
没理解,是不是惠州跟惠州是同一个老板 查看全部回复
3352
对的 查看全部回复
3283
可以是可以,问题是你们备案没 查看全部回复
5235
可以把增值税申报表导出打印,去税务大厅申报 查看全部回复
5615
也可以开3%,就是优惠税率暂时文件没出来 查看全部回复
3919
一般来说是最少一个人,但是最好是问一下当地的税务局,每个地方会有差异 查看全部回复
3185
有自开的收购票或者对方给你的发票嘛 查看全部回复
4208
去税务做税务报道,领税控盘领发票, 查看全部回复
3574
不能 查看全部回复
3938
总公司执照 经办人身份证 查看全部回复
分公司不是独立的法人主体 查看全部回复
3751
合同中所载金额和增值税分开列明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据;合同中所载金额和增值税(销项税额或应纳税额)是合并记载而未分开列明的,以合同所载全部金额为计税依据。 查看全部回复
6658
基本上跟普票作用一样,只是专票能抵扣 查看全部回复
4167
如果是归属于项目上的人员可以放在工程施工中 查看全部回复
3390
印花税嘛? 查看全部回复
3468
分,现在医院都是公司性质了 查看全部回复
先找代账公司要数据看期初数 查看全部回复
3394
经营用专用发票可以抵扣进项税额,普通发票可以抵扣成本费用 查看全部回复
2677
就是说啥数据都没有呀 查看全部回复
3183
先完善财务制度,建立财务部每个岗位职责,明确各自的责任 查看全部回复
小企业会计准则就直接把去年12月做红字分录,1月发票到了,借管理费用其他472750借应交税费应交增值税进项28365.18dai应付帐款501117.12 查看全部回复
3180
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