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Annina老师
合并到7月申报 查看全部回复
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andy老师
要么是社保各自承担各自的,工资按照4000-300=3700,去计提工资,申报个税 查看全部回复
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你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
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是的,可以计提 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3157
夏老师
自2021年1月1日起,在纳税人累计收入不超过6万元的月份,暂不预扣预缴个人所得税;在其累计收入超过6万元的当月及年内后续月份,再预扣预缴个人所得税。 查看全部回复
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按实际发放工资申报 查看全部回复
5096
可以 查看全部回复
4340
税务师晓雨
税负率最小是0,没有负数 查看全部回复
4145
你们是生产装修材料的,还是做工程安装的? 查看全部回复
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会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
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缴纳个税的公式只有一个:。计算公式如下:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
4774
COCO老师
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3892
不结转 查看全部回复
4137
2013年没有记账吗? 查看全部回复
3379
你按照7月工资表申报 查看全部回复
5070
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
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你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
4843
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
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这部分员工工资没有全额申报个税,公司是存在风险的 查看全部回复
4568
可以先进库存商品,之后给员工用了,再做福利费 查看全部回复
5867
一般来说,如果女职工在休产假期间已经享受了生育津贴、医疗补贴等待遇,若生育津贴高于员工平均工资,则企业不用再向其支付产假工资;若低于平均工资,则公司需要补足差额。而对于超过生育津贴支付期限、未达到生育津贴领取标准、或者企业未给员工缴纳生育保险的,员工有权要求企业支付产假工资。 查看全部回复
5419
应到税局代开发票 查看全部回复
3690
工资、劳务报酬都需要申报个税的 查看全部回复
4115
王苗苗老师
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34334
小黑
借:钱 dai预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
3326
高老师
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
专项扣除都可以在工资里扣。 查看全部回复
5674
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3356
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
14575
4578
4287
这个得事先约定好,哪些人需要打考勤,机器上打 查看全部回复
4539
借应交税费一代扣代缴个税dai银行存款 查看全部回复
3814
这个是双方约定的 查看全部回复
4878
是的不用付的,营业外收入 查看全部回复
3777
把之前账户的钱转入预存科目就好 查看全部回复
4151
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
4634
你好,根据发票内容 借:原材料/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4762
你好,用发票联复印件 查看全部回复
哈哈老师
按照补贴的金额做到工资里面 查看全部回复
4689
按照补贴的金额做到工资里面就行。 查看全部回复
5550
悠悠老师
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
3984
如果是和公账关联的话就是入到公账了 查看全部回复
4149
个人缴费是你工资的8%。 查看全部回复
3490
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4284
李伟老师
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
差多少个人部分的备注清楚就好 查看全部回复
4059
可以入账 查看全部回复
4903
2% 查看全部回复
3498
没有时间给你核对,教你一个方法,你自己去查把 查看全部回复
5273
你好,可以 查看全部回复
3513
用带公式的工资表做就可以,个税就可以直接算出来,或者你等9月申报的时候按照系统带出的个税,去更正7月的工资表 查看全部回复
3836
专票还是普票 查看全部回复
3289
如果是分红,也有相关决策文件的话,还是要按股息、红利、利息收取个人所得税,按分配现金股利来进行会计处理 查看全部回复
3958
残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%(备注:各地区比例不一致,参照当地数据)-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
7770
如果是8月没有上班了,可以到社保申请退回这部分 查看全部回复
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你好,如果投资公司人员在被投资公司任职可以开工资 查看全部回复
4759
和老板签订租赁协议,约定相关内容 查看全部回复
3678
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6551
生育津贴是社保发的,生育津贴≥产假工资,公司不用再额外发工资了,生育津贴<产假工资,用人单位需要补差额发给个人,差额=产假工资-生育津贴 查看全部回复
3484
什么时候发,发多少,你得问你老板 查看全部回复
4335
对公账户发工资不一定要交社保。不管发起征点以下以上的工资。 查看全部回复
6043
Amy老师
如果是收入未入账,就属于偷税漏税 查看全部回复
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如果开票了必须记,没有开票也要记,同时要说明情况,你们这个涉嫌洗钱 查看全部回复
8407
不可以 查看全部回复
按照扣除个人承担公司部分的差额计算个税 查看全部回复
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把问题详细的说一下 查看全部回复
2923
你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
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你好,研发支出---XX项目---费用化支出---其他费用 查看全部回复
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你好,如果办理了退休手续继续在公司工作,属于退休人员再任职,可以签订劳务合同。《劳动部办公厅对<关于实行劳动合同制若干问题的请示>的复函》(劳办发[1997]88号):关于离退休人员的再次聘用问题。各地应采取适当的调控措施,优先解决适龄劳动者的就业和再就业问题。对被再次聘用的已享受养老保险待遇的离退休人员,根据劳动部《关于实行劳动合同制度若干问题的通知》(劳部发[1996]354号)第13条的规定,其聘用协议可以明确工作内容、报酬、医疗、劳动保护待遇等权利、义务。离退休人员与用人单位应当按照聘用协议的约定履行义务,聘用协议约定提前解除书面协议的,应当按照双方约定办理,未约定的,应当协商解决。离退休人员聘用协议的解除不能依据《劳动法》第28条执行。离退休人员与用人单位发生争议,如果属于劳动争议仲裁委员会受案范围的,劳动争议仲裁委员会应予受理。 查看全部回复
3939
你好,借:管理费用 dai:银行存款 抵减增值税应纳税额 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
3615
借银行存款dai其它应付款 查看全部回复
4639
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4229
可以的 查看全部回复
3364
原则上应该通过基本户发工资,但是实务中也可以通过一般户与银行签订工资代发协议,用于发放工资 查看全部回复
4159
要么劳务外包 查看全部回复
4681
银行存款,现金,应收票据等货币资金的明细 查看全部回复
4628
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4083
以前年度损益调整科目调整。 查看全部回复
4341
要怎么平掉不入账了吗? 查看全部回复
3943
可以入账,所得税不能扣除 查看全部回复
4285
总公司的人在分公司交社保吗?还是分公司自己人的社保? 查看全部回复
你好,对方添加需要辅助材料吗?还是只是加工? 查看全部回复
4724
业务真实的,可以入账 查看全部回复
3951
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7117
日常费用都可以 查看全部回复
5313
代开发票 查看全部回复
3519
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4582
跟酒店收入直接相关的是成本 查看全部回复
4344
8月工资扣8月社保个人部份,8月申报8月交 查看全部回复
5633
你好,次月的十五日内 查看全部回复
3977
5720
如果你们的工程允许分包,那就可以 查看全部回复
4722
你们的合作单位可能是觉得没有相关成本费用,实践中双方协商。没有业务的虚开发票应杜绝 查看全部回复
4195
3605
规范核算,通过公户发放 查看全部回复
签非全日制用工合同 查看全部回复
3504
什么费用?与公司经营相关吗? 查看全部回复
3587
是的 查看全部回复
4914
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