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夏老师
要看进账单,是什么内容 查看全部回复
3966
若鱼老师
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5669
筱粒老师
是季度付,还是月付利息? 查看全部回复
3291
张老师
计入财务费用 查看全部回复
3078
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4598
Amy老师
?? 查看全部回复
3821
xinyue
小企业会计准则收到残保金退税的,直接冲减管理费用。 查看全部回复
4092
上面是负50吗 查看全部回复
4035
这个是合并了的分录,拆分开更好理解 查看全部回复
3157
高老师
如果是搞运输的员工劳务费可以计入主营业务成本,如果是销售部门员工的劳务费计入销售费用 查看全部回复
5051
这样做是对的 查看全部回复
3367
相反方向做分录即可 查看全部回复
3800
Annina老师
按照合同金额交 查看全部回复
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商业企业的主营业务成本主要是所销售商品的购入成本。根据进销存表,每月月末依据当月销售量与单位进价计算。 查看全部回复
4056
如果收到发票,根据发票信息 借:成本存货费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人收到专票) dai:应付帐款 查看全部回复
3465
短期借款或长期借款 查看全部回复
3933
Afei老师
不好意思,久等了。你的分录是借:管理费用 85000,dai:应付职工薪酬85000,借:应付职工薪酬85000,dai:银行存款84500,应交税费 50 查看全部回复
3749
Icy 何
销售退回时冲减主营业务成本,金额为负数 查看全部回复
3872
安叔老师
冲销当期的管理费用 查看全部回复
3647
周老师
贴现时,借:银行存款,财务费用,dai:应收票据 查看全部回复
4594
李伟老师
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8582
是的 查看全部回复
2820
期初数据不平,首先确认输入数据与原始数据是否一致,排除输入错误后,查明存在异常的原因,不能直接调整实收资本科目,查明产生差异的原因后,请领导决定怎么调整账务。 查看全部回复
3934
基本正确,这是在没有任何优惠政策的条件下的,小规模小微企业 代开增值税专票后如果没有超出免税额是可以申请退回的,附加税减半征收,印花税减半,所得税不超过100万的所得额,按照2.5%计算税额 查看全部回复
3242
揭老师
借 原材料-甲/乙/丙 dai 银行存款 /现金 查看全部回复
4430
4285
哈哈老师
记入到差旅费里面 查看全部回复
3908
您所说的成本计算单能说一下具体是哪方面的吗? 查看全部回复
3322
橘子
实际入库了100, 查看全部回复
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只要是同一样东西就能开 查看全部回复
4439
可以 查看全部回复
3317
主营业务成本 查看全部回复
4195
支付的4000元是两个月的财产保险费,按照权责发生制原则,分摊至2个月,一个月就是2000元 查看全部回复
4019
5779
小福老师
借;研发支出-资本化支出 dai:原材料100 应付职工薪酬130 银行存款18 查看全部回复
4350
同学 请问开票时满足收入确认条件了吗? 查看全部回复
4543
酒店是你们租赁的还是自持的,如果是租赁的可以计入长期待摊费用,按月进行摊销,有些会选择计入开办费;如果是自持的,可以计入固定资产。一般会计会选择计入长期待摊费用 查看全部回复
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第一笔可用公司决定发放的通知,第二笔可用员工领取产品的签字确认表,第三笔可用公司内部的产品出库单或者领用单 查看全部回复
4213
资产总额是上述表:负债+所有者权益合计,负债总额是表内负债合计,利润总额是利润表倒数第三个,主营业务成本包含在营业成本里,主营业务收入包含在营业收入里。 查看全部回复
9721
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3738
清岚
这个每个行业每个地区都不一样,建议根据实际经营情况来 查看全部回复
4903
张瑞峰
是的,这叫内部往来抵消 查看全部回复
3755
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3822
选择B选项 查看全部回复
3955
可根据公式代入计算: 营业利润=营业收入—营业成本—营业税金及附加—销售费用—管理费用—财务费用—资产减值损失+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)+投资收益(-投资损失) 利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出 净利润=利润总额—所得税费用 ? 查看全部回复
3627
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动净收益+投资净收益 查看全部回复
3357
这个最好通过工程施工结转一下 查看全部回复
3560
现代服务还包括商务辅助服务 查看全部回复
5687
生产成本科目里面的职工工资和社保最后需要结转到产品成本中,生产成本科目一般是不可以直接结转至主营业务成本的 查看全部回复
6115
把暂估的冲销了,按照发票入账就行 查看全部回复
4157
具体钱谁转给谁? 查看全部回复
3055
您是想问什么呢 查看全部回复
4694
借其他应收,dai收入 查看全部回复
4308
对,可以记入到这个科目 查看全部回复
2870
记入到主营业务成本低值易耗品 查看全部回复
3101
您如果是给别人开票的话,应该是借应收账款 dai主营业务收入 应交税金 如果是别人给你开票的,您需要看别人为你提供的服务的用途是什么,有可能是成本有可能是费用,所以分录是借主营业务成本或者XX费用 应交税金 dai应付账款 查看全部回复
4503
同学 你好 不属于哈 查看全部回复
3772
由于这个补贴是国家支付给个人的,公司只是代为支付给个人,所以收到时应计入其他应付款,发放时应借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5310
Alice老师
您好,这笔分录应当借:营业外支出 4500 dai:银行存款 4500 查看全部回复
3238
销售费用 查看全部回复
7404
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3907
一般处理来说最好是计入9月最好,也就是反账按照你说分录去做,但是有些单位财务控制严格,不允许反账的,您也可以记录在发现当月,因为这个费用一般金额较小 查看全部回复
4244
小梦老师
这个100计入固定资产原值中。例如运费100 固定资产10000 那么固定资产原值10100 ,按照固定资产的规定年限折旧摊销即可 查看全部回复
5220
同学 请问这笔是错打进咱们账户的钱 所以后面给他还回去吗?还是? 查看全部回复
3541
看着不太规范,最好按照发生的先后顺序做 查看全部回复
4245
您如果符合收入确认条件,目前又没有开具发票或者确认客户不要发票,可以在增值税附表一未开票收入栏申报 查看全部回复
5043
可以的 查看全部回复
3133
看您公司购买猪肉调味的用途是什么,如果是买来再卖出去的一般是计入库存商品,如果买来是用于经营用的,可以计入成本 查看全部回复
3876
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3632
借:管理费用-保险费 dai银行存款 查看全部回复
3913
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4780
您这个是什么意思? 查看全部回复
3406
王苗苗老师
属于成本的就记到成本,不属于成本就记到费用 查看全部回复
3259
您具体是什么业务 查看全部回复
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认证的进项不一定都是你的成本,主要还是看你销售所对应的成本 查看全部回复
4113
借 主营业务成本 dai工程施工 查看全部回复
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具体业务是什么?能描述的再清楚些吗? 查看全部回复
3294
可以有余额,月末按照施工进度确认收入同时结转成本 查看全部回复
3581
研发和技术服务,包括研发服务、合同能源管理服务、工程勘察勘探服务、专业技术服务。 (1)研发服务,也称技术开发服务,是指就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统进行研究与试验开发的业务活动。 (2)合同能源管理服务,是指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能目标,节能服务公司提供必要的服务,用能单位以节能效果支付节能服务公司投入及其合理报酬的业务活动。 (3)工程勘察勘探服务,是指在采矿、工程施工前后,对地形、地质构造、地下资源蕴藏情况进行实地调查的业务活动。 (4)专业技术服务,是指气象服务、地震服务、海洋服务、测绘服务、城市规划、环境与生态监测服务等专项技术服务。 查看全部回复
4559
按照你的思路做账的话,举个例子:你们公司销售了1000万的货物,你直接借:银行存款 1000万 dai:库存商品1000万。利润表上的数据是0.利润=收入-成本=0-0=0. 查看全部回复
3528
如果开出去的房租水电费发票做主营业务收入,开进来的房租水电费发票做主营业务成本 查看全部回复
4318
你这基本是完全不懂分录呢。 购进的时候 借:原材料 dai:应付账款 领用的时候 借:合同履约成本 dai:原材料 结转成本的时候,如果没有使用工程结算, 借:主营业务成本 dai:合同履约成本 建议好好学习一下,你这样做账,第一、核算的利润都是错的,会多算利润,多缴企业所得税。其他的问题就不用说了 查看全部回复
3365
因为滴滴公司肯定开票了,就只能正常做账和老板说一下这个情况 查看全部回复
3015
您出库为什么要挂预付账款? 查看全部回复
3893
成本增加了,库存商品dai方减少了 查看全部回复
4112
您说的申报表4万多是财务报表还是纳税申报表呢? 查看全部回复
3958
不计提可以在缴纳税款时 借 :营业税金及附加-城建税 dai:银行存款 为了方便查账,建议还是每月末计提 查看全部回复
3110
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3606
银行流水没有,是付了现金或者还未付款就是应付款,要了解具体情况 查看全部回复
3509
可以,要代扣个税 查看全部回复
4510
这个是支付宝转到公司账户吗? 查看全部回复
3879
入管理费还是计入主营业务成本,这个可以根据公司具体情况来定,只要是真实的业务,对使用成本还是费用类科目没有硬性的要求的 查看全部回复
3565
借:业务活动成本 -1280 dai:其他应付款 -1280 摘要注明原因 查看全部回复
4356
你看一下原来凭证后面的附件 查看全部回复
3782
4053
梦梦老师
截止到2021年12月31日 查看全部回复
5226
这个没有法律规定限制,由双方根据合同实际情况和需要协商确定 查看全部回复
5638
借劳务成本-技术服务费,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
3808
4097
这两项通常情况是不相等的,利润表上的本年累计净利润仅为当年经营所产生利润,资产负债表未分配利润为扣除分配后剩余金额,不只包括当年还包括以前年度未分配利润。 查看全部回复
5842
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