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甘老师
一般是指年度的财务审计报告,由外部会计师事务所出具盖章的 查看全部回复
2500
安叔老师
自用气也需要按照正常费用入账, 查看全部回复
3044
哪里有问题呢 查看全部回复
2056
燕子老师
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 如果销售仓储笼不是你们的主营业务,那就把主营业务收入替换成其他业务收入 查看全部回复
1675
也要交增值税的 查看全部回复
1832
王苗苗老师
购买化肥肥料,借 库存商品 dai 银行存款等。销售出去,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
3527
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
5793
wam
替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2129
小规模纳税人销售牛肉,是可以免增值税的。 查看全部回复
7931
patience
偶然所得不用开票,但要交个税。 查看全部回复
3880
借:银行存款147420 dai:主营业务收入126000 应交税费应交增值税销项税额21420 查看全部回复
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借:应收票据220000 dai:主营业务收入200000/1.13=176991.15 其他业务收入20000/1.13=17699.12 应交税费应交增值税销项税额25309.73 查看全部回复
2513
收到预收款时 借:银行存款 70000 dai:预收账款 70000 确认收入时 借:预收账款 70000 银行存款 (收到的差价) dai:主营业务收入 62000 应交税费-应交增值税-销项税 结转成本 借:主营业务成本 45000 dai:库存商品 45000 查看全部回复
2142
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2177
清岚
不可以 查看全部回复
1759
许老师
不含税 查看全部回复
1797
颜老师
销售和采购合同都要申报印花税 查看全部回复
2697
这个没办法的,公司实现利润,个人股东转让股权需要按照转让利得缴纳个人所得税 查看全部回复
2498
《二手车发票》为一式五联计算机票。计算机票第一联为发票联,印色为棕色;第二联为转移登记联(公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。规格为241mm乘以178mm。 查看全部回复
7357
可以呀 查看全部回复
2722
借:银行存款8000 dai:主营业务收入 (8000-增值税) 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本6000 dai:库存商品6000 查看全部回复
2805
存货销售运输途中丢失,这个责任谁承担 查看全部回复
1783
杨老师
把原来的发票收回来,重新开票,开票的时候选择折扣把折扣和商品开在同一个发票中 查看全部回复
2074
可以根据发票报销 查看全部回复
3595
这些数据是没有公开的。 查看全部回复
1826
看你们的具体业务 查看全部回复
3086
生产企业(一般纳税人)销售产品发生的运费计入销售成本吗?是的 查看全部回复
2168
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
3558
一般需要销售发票、发货单、出库单等附件 查看全部回复
2859
公司去年销售的产品被退了一部分回来,开负数发票 查看全部回复
3016
作废 查看全部回复
3024
你的意思是说提供安装服务的成本么 查看全部回复
2413
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
孙老师
如果收入属于经常性发生的,且与主业相关的,建议计入主营业务收入 查看全部回复
2826
andy老师
现在也可以开3%的发票 查看全部回复
1974
过了几个月又将这笔留抵税款项退回给税局了,是什么意思 查看全部回复
2434
登录进电子税务局,【用户中心】—【账户中心】 查看全部回复
12022
筹建期间发生的费用直接计入管理费用-开办费即可 查看全部回复
2608
实际发生额退货是吧 查看全部回复
1710
销售费用 查看全部回复
3362
是对方未开具发票吗? 查看全部回复
1754
增值税销项税额13%,附加税是实际缴纳增值税的12% 查看全部回复
2689
是批发、零售业么 查看全部回复
1896
由于是二手车,公司需取得二手车交易市场开具的二手车发票。 查看全部回复
1561
税法上规定需要输入人员 查看全部回复
1998
经营范围里有销售计算机配套产品(打印机墨粉)么 查看全部回复
3369
厚积薄发
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2576
企业所得税汇算清缴时,1月的退货,减少退货当年的收入,不减少12月份的收入 查看全部回复
2130
正在看 查看全部回复
2649
一般是增值税、附加税。印花税、企业所得税、个人所得税等 查看全部回复
2013
问题中已描述是设备的销售,那就是一般的设备购进、销售的收入处理、成本结转 查看全部回复
2299
通过财务不记账、虚假记账、伪造银行单据等方式虚增货币资金 查看全部回复
2097
带着申报表盖公章,到大厅办理 查看全部回复
3111
发票备注栏一般会有由支付方代扣代缴个税的字样的 查看全部回复
2804
小妮老师
买化妆品可以开公司发票吗?是你们开具发票还是你们收到发票 查看全部回复
4618
先调整盘盈盘亏 查看全部回复
3213
5137
3901
你要变更什么 查看全部回复
2124
不管购进时有没有取得发票,只要出售就要计算增值税,销售款尽量转到公司账户 查看全部回复
1965
可以作为给对方的现金折扣处理 查看全部回复
2106
李伟老师
出口退税进项部分记入成本 查看全部回复
2421
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5786
你好,这个只是为了冲减之前多确认的收入 查看全部回复
如果你们长期销售该类食品,建议增加营业范围 查看全部回复
2730
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2328
可以 查看全部回复
5718
易老师
申报哪些税跟销售额没有直接关系 查看全部回复
1636
可能会影响进项税额 查看全部回复
4469
对方不需要发票的话可以不开具 查看全部回复
2591
需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等 查看全部回复
1714
采购的东西用于一般项目(没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目)的,可以正常勾选抵扣 查看全部回复
2497
货款200万还是20万呢 查看全部回复
影亦老师
都是指销售给客户的未开票收入(销售按理都是三流一致的,合同流(发票流)、资金流、物流) 查看全部回复
1945
实际补缴时,借 应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款,然后借 其他收益 dai应交税费-应交增值税-未交增值税 查看全部回复
3334
是dai款是挂账汽车销售公司还是金融公司么 查看全部回复
1814
你好,内账会计和外账会计做账方式其实是差不多的,没有太大区别,一样需要计提销项税,和个人所得税,只不过内账一般都是对内,提供给老板看的,外账一般都是对外给税务局等看的 查看全部回复
2841
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) 查看全部回复
2483
A公司不需缴纳增值税,需缴纳企业所得税。 向B付货款不需预提所得税 查看全部回复
4150
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
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一、建档立卡贫困人口、持《就业创业证》(注明“自主创业税收政策”或“毕业年度内自主创业税收政策”)或《就业失业登记证》(注明“自主创业税收政策”)的人员,从事个体经营的,自办理个体工商户登记当月起,在3年(36个月,下同)内按每户每年12000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%,各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体限额标准。 纳税人年度应缴纳税款小于上述扣减限额的,减免税额以其实际缴纳的税款为限;大于上述扣减限额的,以上述扣减限额为限。 二、毕业年度内高校毕业生。高校毕业生是指实施高等学历教育的普通高等学校、成人高等学校应届毕业的学生;毕业年度是指毕业所在自然年,即1月1日至12月31日。 该税收政策执行期限为2019年1月1日至2025年12月31日。 查看全部回复
2457
你们工商信息登记? 查看全部回复
2045
跨年了 查看全部回复
3088
云峰老师
根据《消费税暂行条例》规定,酒类的消费税在生产环节和委托加工环节缴纳。因此,购进散装酒类直接销售的,没有经过二次加工的,是不需要缴纳消费税。但是,如果购进酒类进行加工后再销售的,则需要缴纳消费税。比如,把散装白酒加上枸杞、红枣、人参等浸泡,并以瓶装的“养生酒”对外销售,则需要缴纳消费税。 查看全部回复
11415
稍等 查看全部回复
5585
这个没有一个定论,不同区域、品牌等不一样 查看全部回复
1975
包给个人,通常是劳务报酬 查看全部回复
2503
你们这属于转售电行为 查看全部回复
3025
股东去税局缴印花税缴纳了2500元印花税,但是实际实缴只有11000元是什么意思?为什么交印花税 查看全部回复
2386
这个图片是税务局提示不匹配的么 查看全部回复
3241
周老师
如果成立公司租鱼塘养殖,就需要纳税。如果不成立公司,个人承包鱼塘,不需要纳企业所得税。 查看全部回复
3857
作为无票收入处理 查看全部回复
2470
你们第一次开票? 查看全部回复
2308
正常申报纳税问题不大 查看全部回复
1444
你好,首先进项可以计算抵扣 查看全部回复
3312
是两个个体户么 查看全部回复
3147
tammy老师
一般纳税人对于老项目选择简易计税的可以开 查看全部回复
2912
4346
可以红冲,需购买方出具拒收证明,前往当地税务局办理冲红业务即可。因为可能存在不同地方税局要求不同,建议去税局前咨询12366 查看全部回复
9744
购进的发票和销售的发票后面可以附过磅单 查看全部回复
3902
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