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哈哈老师
对的,就是这个意思 查看全部回复
5733
Annina老师
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
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公户给员工发工资是正常的啊 查看全部回复
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利息是可以税前扣除的,罚款不行 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
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归老师
没必要做内账呀,直接坐到外账上就可以。工资5000也可以按3000缴纳社保,按最低标准也是可以的。 查看全部回复
5580
可以退回 查看全部回复
8676
记入到销售费用-服务费里面 查看全部回复
5130
账号正在注销中
谁报销就付给谁 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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是的,一次申报两个月的工资只能扣5000元的 查看全部回复
5445
包含社保和福利费的 查看全部回复
5670
如果没做汇算清缴,建议不要在今年入账报销 查看全部回复
4518
小月老师
当然能报销 查看全部回复
4473
并入工资 查看全部回复
4851
可以 查看全部回复
8244
可以计入里面 查看全部回复
4680
进成本 查看全部回复
4572
啥意思,能举一个例子吗? 查看全部回复
4356
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是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
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吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
您说的合理收到是啥意思 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
4293
做账可以,但是你没申报个税,这批临时工的工资不能税前扣除 查看全部回复
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如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
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可以加计扣除的 查看全部回复
对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
6948
而已老师
您好 查看全部回复
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李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
高老师
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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为什么扣你个税呢?没问问财务怎么计算的吗? 查看全部回复
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计入长期待摊费用,然后再租赁期内摊销 查看全部回复
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个人抬头的发票不能再在税前扣除的 查看全部回复
5661
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9531
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
5121
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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农民工专户发工资的,挨个个发放,发票附在工资表上 查看全部回复
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公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
5931
悠悠老师
工资/办公室租金/水电物管费/电脑等,开展业务所需要的人员/设备就是成本和费用。 查看全部回复
7767
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
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4743
管理费用-中介费 查看全部回复
4491
第一让员工有专项附加扣除的都填上,第二可以找些发票报销一部分 查看全部回复
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为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
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研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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不用,资料自行留底备查 查看全部回复
4950
七七
只能在一处扣除 查看全部回复
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如果单独签安装合同的话,一般纳税人适用9% 查看全部回复
4230
你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
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如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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进办公费 查看全部回复
6282
进费用 查看全部回复
7173
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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从外面请的人? 查看全部回复
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如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
正常来说肯定是不能代缴公积金的,如果被查到可能会有罚款 查看全部回复
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您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
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您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6363
做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
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您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8496
4455
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
这个不同地区不同费用,难度大就金额多一些 查看全部回复
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
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按租赁年限摊销 查看全部回复
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这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
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要交,按照劳务报酬交 查看全部回复
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属于网络服务费 查看全部回复
4167
我觉得这部分应该记入到福利费里面 查看全部回复
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成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
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230万计入收入 查看全部回复
服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
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记无形资产 查看全部回复
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是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
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1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
4347
没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
9468
也算是 查看全部回复
5679
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5148
只要正常计提了社保就按以前月份的方法扣就可以啊 查看全部回复
4500
可以的,只要母公司对用途没有限制就可以 查看全部回复
5814
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6273
就销售费用就可以 查看全部回复
7011
您好,可以的 查看全部回复
5040
开票是交通费 查看全部回复
19935
3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
5049
记入固定资产按月摊销吧 查看全部回复
5283
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4581
2000元,通过其他应付款生育津贴发给职工,8000元要冲回应付职工薪酬与成本发生额 查看全部回复
5535
需要合并工资计税的 查看全部回复
5715
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5841
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