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安叔老师
没有解锁成功 查看全部回复
5039
孙老师
企业所得税是按季度进行申报的 查看全部回复
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不太正常 查看全部回复
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甘老师
代开发票说明有个人收入,这个收入超过低保标准就会影响低保,有可能会被取消 查看全部回复
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带上税务key、营业执照、公章到大厅解锁 查看全部回复
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云峰老师
亲,你好,一、需要及时作账报税。二运输设备折旧年限为4年。 查看全部回复
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周老师
税务局的意思应该是要你们自查这几张发票的真实性,要核实是否符合所得税税前扣除 查看全部回复
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小小
数据勾稽不对 查看全部回复
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研发的时候 借:研发支出 dai:银行存款等 研发完成结转到库存商品 借:库存商品 dai:研发支出等 查看全部回复
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不通过的原因是什么,系统中是如何提示的 查看全部回复
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原因就是财务费用=利息费用-利息收入+手续费等 查看全部回复
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高老师
如果是个人,按财产租赁所得申报个税;如果是个体户,个体户的个税申报是经营所得,并入经营所得申报 查看全部回复
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23年取得发票再入账 查看全部回复
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小妮老师
你需要把该明细科目下的牵涉到的凭证全部修改,也就是该明细科目下没有以前发生额才能删除 查看全部回复
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王苗苗老师
你这属于中途建账 查看全部回复
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清岚
个人微信支付吗 查看全部回复
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在录入分录的时候,选择相关科目,然后点击增加,输入二级科目名称,代码,然后点击新增就是了 查看全部回复
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许老师
在建工程二级明细科目有:进度款(预付款)、设备、材料、三通一平、土建安装、利息支出、人工工资、土地使用权、其它费用等 查看全部回复
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谭老师
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
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账套、如果有打印的有纸质凭证给他们要下纸质凭证,因为你们的原值票据要与纸质凭证前后相符、电子税务局及自然人电子税务局申报密码、每个月或者每个季度的申报表(纸质) 查看全部回复
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patience
可以下月结转 查看全部回复
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12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
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因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
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有的,现在企业信息是共通的 查看全部回复
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劳务报酬所得适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率,具体还需要看应纳税所得额是多少 查看全部回复
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用的什么开票系统 查看全部回复
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差额征税是需要去备案的,至于是电子申报系统备案还是去税局,以你当地的税局为准。增值税差额征税的备案需要提供红的资料有纳税人减免税申请审批表;缴纳的税款,以完税凭证为合法有效凭证以及等等。 查看全部回复
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存在真实业务是可以的 查看全部回复
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没关系,没冲突。你想看11月的财务报表,可以选所属期,所属期选11月 查看全部回复
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新开户公司存入现金,是走其他应付款--法人垫资还是走实收资本啊,需要问法人股东存入公户的款的用途是什么,是借款还是实收资本。 查看全部回复
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可以看科目余额表,科目余额表上本年利润的期末余额是多少,是在借方还是在dai方 查看全部回复
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年开票收入超过500万是需要强制转为一般纳税人的 查看全部回复
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tammy老师
已经申报了更正 查看全部回复
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记办公费就行 查看全部回复
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同学你好 是一次性的,还是一定期限的? 查看全部回复
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杨老师
一般纳税人6%,软件技术服务 查看全部回复
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税务上对烟酒的报销没有具体的标准 查看全部回复
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可能原因是您没有权限或者初始化时,没有先增设该二级细目 查看全部回复
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是的,过了申报期没申报的话,只能去税局补申报 查看全部回复
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个人的话这个按照劳务报酬计算个税 查看全部回复
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同学你好 答:一般是每月结转一次损益。这个可以和软件人员沟通一下。如果实在改不了,可以用科目余额表结合明细账手工计算出来。 查看全部回复
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进销存的余额和实际库存余额一般是一致的 查看全部回复
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个人补交养老保险是指自己缴纳养老保险,而不是公司缴纳申报的额,是么 查看全部回复
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税务师晓雨
公司符合小微企业的话有企业所得税优惠政策 查看全部回复
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没有限额 查看全部回复
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印花税,按合同价款的0.03%计算缴纳 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,目前出口退税申报有两种方式,一种就是直接在直接在电子税务局在线申报就可以了,不需要软件;还有一种就是通过擎天的智能配单系统,进行离线申报 查看全部回复
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同学你好 是什么发票?几个点的 查看全部回复
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如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
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如果这款软件是你们公司的成本,你们可以只开**产品/平台的发票13%给客户 查看全部回复
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对,还有你们内部的报销单 查看全部回复
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企税通是税务部门的软件,如果关联自己企业软件,需要自己软件的开发商做二次开发, 查看全部回复
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亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
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差额征税就是凭合法有效凭证,在计算营业额时扣除相关支付的款项后,按差额征税。比如旅游行业按向游客收取的款项减去替游客支付的相关费用之后的余额算营业额。 查看全部回复
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查看电子税务局鉴定的税种有哪些,然后申报上面的税种,一般在待办事项里,一直没有业务,点开申报表,直接保存就好了。如果有开票系统的话,要先点上报汇总。个税在自然人税收管理系统扣缴客户端申报,先添加一名人员,可以是法人。 查看全部回复
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逾期了 查看全部回复
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在自然人扣缴端申报即可 查看全部回复
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执行什么会计准则? 查看全部回复
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同学,稍等 查看全部回复
2481
金额多少? 查看全部回复
5945
andy老师
可以 查看全部回复
1974
税务登记不包括申请税务UK 查看全部回复
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按照系统为准,可能未达到年度累计 查看全部回复
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你好,可以计入工程施工—合同成本。 查看全部回复
2686
24万是年租金? 查看全部回复
2623
同学你好 自己怎么给自己开发票 查看全部回复
2647
建议分期摊销 查看全部回复
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同学你好 填写利润总额-20万 查看全部回复
2437
有的 查看全部回复
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房产税,租金收入的4%;个税按财产租赁所得,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额,税率20% 查看全部回复
2331
给你回复第一个吧,对方 给你提供账本、凭证明细账等财务资料。纳税申报表等税务资料 查看全部回复
2801
自然人去税务局只能代开出来普通发票 查看全部回复
2094
没有设置公式可以手动摊销 查看全部回复
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同学你好 1、我们现在开票卖车,是应该作的程序。 2、转让价格要公允。如果确实值一万就说是旧车。如果不是只值1万,建议还是如实开具。价格太低税务要求补税的。 查看全部回复
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1、公司D的会计不知道车子卖出去了,一直在折旧,现在税务局要求把报表更正,现在要怎么处理这件事?回复:更正财务报表,之前的折旧进行纳税调整,可能涉及补税、罚款滞纳金 2、税务局问车子为什么只卖了一万要怎么回答?回复:根据实际情况,如果是车子使用很多年,比较破旧可以解释价格较低的原因 3、账要怎么处理?按照固定资产出售进行会计处理,通过固定资产清理科目,差额转入资产处置损益科目 查看全部回复
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要的 查看全部回复
3595
2022.4.1起自然人到税局代开增值税普通发票免增值税 查看全部回复
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同学你好,这个不用担心的,现在都是网上认证抵扣了,只要对方能正常勾选都没事的 查看全部回复
2962
余额表 查看全部回复
2717
颜老师
是按照40上交 查看全部回复
5826
这个要去航天金穗官网下载开票软件 查看全部回复
1511
冲掉 查看全部回复
2286
B公司开票给们开的是租赁费的话,计入租赁费处理 查看全部回复
2660
借:其他应收款 dai:实收资本 查看全部回复
1703
你们开具的销售发票,正常计入收入,按照月(季)申报增值税的时候申报就好 查看全部回复
1636
如果提供维护,可以开技术服务 查看全部回复
5109
1、如果每个月的工资正常挂账,看应付职工薪酬的余额;2、员工预支要看你计入哪个科目,如果冲销的是应付职工薪酬,那么应付职工薪酬余额就是剩余还未付的金额 查看全部回复
3008
需要写授权书了 查看全部回复
3248
所得税税负较低可以减少成本费用的支出,看之前有没有未开票的收入未入账 查看全部回复
2929
是自开的还是税局代开的 查看全部回复
3865
可以计入无形资产 查看全部回复
3946
执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6629
2530
那不会的, 查看全部回复
10995
建议去税务大厅交纳 查看全部回复
6617
软件部分可以 查看全部回复
5257
需要计入无形资产,按月摊销 查看全部回复
5003
税控盘和税务UK都是开发票的工具,只不过税控盘比税务UK出现的早。开票工具可以自行选择 查看全部回复
4065
需要去税务局做税务登记, 查看全部回复
2681
可以调整的,没跨年吧,没跨年的话,可以把原分录冲掉,借 主营业务收入—非高新收入100 应交税费—销项税额13 dai银行存款113 然后再重新录入正确的分录 查看全部回复
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