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哈哈老师
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
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借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
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您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
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这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
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确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
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借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
您好,有两个意思一个是抵增值税,一个是抵企业所得税 查看全部回复
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这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
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这个结算卡单独有个账号,结算卡能用来取现金的 查看全部回复
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借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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Annina老师
税金加上一起开票,税金可以税前扣除 查看全部回复
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公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 转给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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严格来说更正的不能用了 查看全部回复
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充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
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在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
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借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
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收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
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农民可以代开发票 查看全部回复
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借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
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私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
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归老师
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
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你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
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是的 正确 查看全部回复
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可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
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按照权责发生制处理 查看全部回复
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小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
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只要是合规的业务,正常转款一般不会有风险 查看全部回复
暂估 查看全部回复
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没什么影响,公司正常跟员工签租赁合同,约定租金,员工开发票就好 查看全部回复
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账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
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您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
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可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
计入固定资产 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
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李伟老师
您好,会计上算账户余额,一般是用总共收到的钱减去总共支出的钱, 查看全部回复
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您好,您账户的钱=公司账上总共收到的钱-总共支出的钱 查看全部回复
250000-245013+76914-64188=17623 查看全部回复
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面试时互相了解的过程 还没入职能有啥靠谱的建议 他可能就是看你当时的反应 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
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计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
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汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
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收入、支出明细 查看全部回复
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一般是按照工程进度开票 查看全部回复
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你公司是经营什么 查看全部回复
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如果安装是你们的主营业务,那么是可以的,如果销售是你们的主营业务,你这样开票属于混合销售,税率就高 查看全部回复
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收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
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这种发票严格来说不能收,但是实际操作中这种不是啥大问题。 查看全部回复
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
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您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
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百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
5400
不能 查看全部回复
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是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
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您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
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您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
汽车租赁费发票 查看全部回复
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借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
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可以 查看全部回复
行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
5733
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7776
您好,会计上不是按照你们这样算的 查看全部回复
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系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5715
你是之前没计提么? 查看全部回复
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先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
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你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
7641
您好,如果是小规模的话优惠税率是1% 查看全部回复
6687
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6984
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5445
要的。 查看全部回复
6786
您好,需要银行开发票的 查看全部回复
您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
5742
不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
8802
您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
5508
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7164
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