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哈哈老师
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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借:相关的成本费用 dai:现金 查看全部回复
5103
Annina老师
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢?是生产过程中的吗? 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5445
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4554
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4455
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
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借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5049
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
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借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
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支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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借营业外支出-滞纳金,dai银行存款 查看全部回复
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借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
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借财务费用-手续费,dai银行存款 查看全部回复
5391
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
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借其他应收款-佣金,dai银行存款 查看全部回复
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借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
5562
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
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业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
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悠悠老师
你的期初余额不平 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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归老师
是的 正确 查看全部回复
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不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
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账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
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是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
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1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7092
不用 查看全部回复
6858
李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
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金额大不? 查看全部回复
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
借银行存款,dai财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
5535
高老师
您好 查看全部回复
6255
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
按照这个做就可以 查看全部回复
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您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
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借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
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您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
5886
您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
5751
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5922
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
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如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
年息13%划算 查看全部回复
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7434
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7272
对的 查看全部回复
8217
您好,可以税前扣除的 查看全部回复
6390
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
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您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
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先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6336
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7596
而已老师
你好 查看全部回复
6804
您好,根据国家税务总局 关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告 国家税务总局公告2013年第66号现将纳税人资产重组有关增值税问题公告如下: 纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债经多次转让后,最终的受让方与劳动力接收方为同一单位和个人的,仍适用《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第13号)的相关规定,其中货物的多次转让行为均不征收增值税。资产的出让方需将资产重组方案等文件资料报其主管税务机关 查看全部回复
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5895
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
11268
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5823
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7074
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
7749
您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
李钢老师
你好,现金、网银方式支付款项都可以,完全合规,网银只是一种简化手段而已。 查看全部回复
8055
这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
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进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7974
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8613
公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
6966
您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
12591
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8559
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7128
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9234
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7281
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11961
D股东 查看全部回复
8190
把你的分录发过来 查看全部回复
6786
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6723
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16641
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
7254
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13653
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6840
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7605
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10449
是对公微信支付吗 查看全部回复
12735
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