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Annina老师
是的 查看全部回复
9882
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10638
李伟老师
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5616
哈哈老师
您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9378
高老师
您好,您说的合并申报指的是? 查看全部回复
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您好,可以的,只是这个人需要在年底汇算清缴的时候合并纳税。 查看全部回复
44037
13068
11月申报10月个税 查看全部回复
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您好,不是这样的,只要公司给员工发工资了,就要申报个税。和是否上社保没有关系。 查看全部回复
18900
您好,如果有员工离职,这名员工的状态可以改成非正常状态就行。 查看全部回复
28458
您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
8037
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9486
实发多少填多少 查看全部回复
6255
原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
10647
您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
12798
Karina老师
您好 查看全部回复
7956
需要 查看全部回复
8793
采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
15480
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12321
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6426
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9675
所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
29790
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
7758
您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
6984
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
8568
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10476
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8928
归老师
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9189
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16839
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7839
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
10692
您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
15696
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
6012
您单位是什么时候成立的?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
31320
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7902
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14409
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8181
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
您的意思是把这个人的离职日期填上了对吗? 查看全部回复
9720
您好,如果个税一直是申报法人的话,现在也没有其他员工的话,还是需要申报新法人的信息的 查看全部回复
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喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
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可以啊,比如说九月份补发给离职员工,10月份在申报个税的时候把离职员工的个税申报了就行。 查看全部回复
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您好,现在如果没有员工,只有法人一个人的话也是需要申报个税的 查看全部回复
18621
九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
10584
对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
11268
我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
7803
申报工资,不扣社保 查看全部回复
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现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10503
andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14319
是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
8127
8307
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
需要申报 查看全部回复
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登录所在地区的电子税务局后,在申报表查询及打印中,可以打印出来相关的申报表 查看全部回复
员工可以在app上确认,公司直接申报,也可以员工提供数据,公司下载申报表填好数据后倒入申报系统 查看全部回复
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你换个浏览器试一试 查看全部回复
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你好 查看全部回复
8721
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
9027
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8505
首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
10044
史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7650
如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
12402
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
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我和您分享一下我所知道的大概的步骤吧,希望能帮到您 查看全部回复
6372
您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
9639
您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
10431
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15174
会计宝老吴
您好,一般核定的是应纳税所得额,算出应纳税所得额后,再乘适用税率 查看全部回复
8946
您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
8910
您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
9576
您好,不算逾期的 查看全部回复
10548
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10224
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7992
您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8811
您好,可以打开电子税务局查看税款所属期,有的是按年的,有的是按月的 查看全部回复
9828
税务师晓雨
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11277
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6345
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7605
您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
8289
您好,利润总额=收入-成本-费用 查看全部回复
12429
您好,年初是19年末数 查看全部回复
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
7524
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7659
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15885
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7299
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6489
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