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哈哈老师
其他应付款是指与物流企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收 其他单位或个人的款项,如应付租人固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等。 指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。 查看全部回复
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老板代垫第一个正确 查看全部回复
4404
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4085
开办费发生的时候直接记入开办费 查看全部回复
4285
高老师
你好,当时怎么计提的,再计提10元就可以。会计科目方向一致,金额是少计提的数据 查看全部回复
3123
不需要 查看全部回复
5935
Annina老师
可以不计提 查看全部回复
4576
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
5564
李钢老师
借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
4270
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5772
可以 查看全部回复
5272
李伟老师
固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
5096
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
6731
原来借条需要撤销 查看全部回复
5253
更正申报表 查看全部回复
5738
你好,可以 查看全部回复
4776
如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
13577
冲销其他应收 查看全部回复
6309
如果是招待客户的可以计入 查看全部回复
8694
5304
小黑
不报销以后也不报销吗 查看全部回复
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你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
5550
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4966
报销一笔财务做台账登记 查看全部回复
4367
可以抵扣增值税 查看全部回复
5837
税务师晓雨
变更后把账和固定资产卡片都调整一下就可以 查看全部回复
6177
这种要么进工资,申报个税 查看全部回复
5289
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4598
可以退回去重新开票的 查看全部回复
5008
归老师
资产也要填750才可以。 查看全部回复
4103
你好,纳税人在购买农产品时,应按照农产品抵扣的一般规定,按照9%计算抵扣进项税额。在领用农产品环节,如果农产品用于生产或者委托加工13%税率货物,则再加计1%进项税额 查看全部回复
10262
你好,是的 查看全部回复
8044
如果符合小微条件就按照小微企业所得税税率计提所得税 查看全部回复
4264
4691
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4807
可以税前扣除的 查看全部回复
5506
4713
为啥要调账? 查看全部回复
6288
如果是个人转款记入到其他应付款,以后数需要归还的。 查看全部回复
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报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
5898
弥补以后是亏损就不用计提了 查看全部回复
5311
就写报销某某客户住宿费 查看全部回复
6687
影响损益类的税费,属于当期的都需要计提 查看全部回复
6714
李力
有了,没有审核单据的真实完整性 查看全部回复
4981
与经营相关的可以报销 查看全部回复
8465
你好,如果其他往来科目(其他应收款等)挂的明细科目与其他应付款明细科目一致的情况下,科目间可以进行下调整 查看全部回复
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你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
5127
具体业务? 查看全部回复
3722
没问题,是这么做的 查看全部回复
6232
你608是退税 查看全部回复
5460
你是软件自动计提还是Excel自己手动计提 查看全部回复
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你好,这个需要双方协商吧 查看全部回复
4704
4562
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
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到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6621
有员工身份信息的火车票可以 查看全部回复
4080
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5902
正数 查看全部回复
9343
5964
达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
6801
不计提 查看全部回复
4354
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
13080
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13169
Christina
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
7672
财务是严谨的,现在不正规,后面改的越多 查看全部回复
5415
还没拿到发票填付款申请单比较合适 查看全部回复
5411
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4823
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4554
dai其他应付款 查看全部回复
4671
公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5313
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6721
报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
6546
对,也是应该加上的 查看全部回复
7962
你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
5043
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6435
正常为公司经营产生的费用报销不用交个税 查看全部回复
5626
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6518
可以进成本 查看全部回复
5233
你好,先结转损益后计提所得税 查看全部回复
4843
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6109
高荣老师
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
6505
不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
7013
你好,可以报销入帐,但第一份发票是不合规发票,不能税前扣除 查看全部回复
4243
可以走报销 查看全部回复
5254
郭艳飞
6月计提,6月发放一部分,7月发放一部分 查看全部回复
5633
5428
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6228
你好,可以报销 查看全部回复
7714
你好,其他应付款是指与企业主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。建新帐套如果以前有余额对应转过来就行了,如果没有,根据业务需要新增二级明细科目。 查看全部回复
14090
8463
买入次月就可以 查看全部回复
6768
借税金及附加,dai应交税费一印花税 查看全部回复
4852
你好,是报销时计入差旅费,汇算时调增吧 查看全部回复
4834
你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
4886
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5398
而已老师
应发计提 查看全部回复
6705
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4563
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5061
5865
签的是什么合同呢? 查看全部回复
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