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答疑老师:王佳丽
补提一下 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
如果是少发工资了,需要补发 如果是个税申报错了,就更正个税申报 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
原来挂账的分录是什么 查看全部回复
浏览:2240
答疑老师:甘老师
没有实际发生的,汇算清缴时做纳税调整调增按50万利润纳税 查看全部回复
浏览:2977
答疑老师:高老师
不用处理 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费 其他应收款--扣个人社保 dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:3942
补计提没有计提的部分,然后发放就行了 查看全部回复
浏览:4016
答疑老师:tammy老师
就是1月份工资2月发对不 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
个税也报错了吗 查看全部回复
浏览:5886
答疑老师:大宁老师
要调整 查看全部回复
浏览:5093
答疑老师:影亦老师
这个账务上不需要单独处理哈 查看全部回复
浏览:4500
答疑老师:andy老师
如果你的工资发放的是正确的,那么借:应付职工薪酬-工资 借:应交税费-个人所得税 负数 查看全部回复
浏览:4923
做的有工资直接发就好了,给法人发工资也是税收筹划的一种 查看全部回复
浏览:6465
答疑老师:哈哈老师
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
浏览:6235
您好,现在来说那就是在发的时候先计提再发放就成了 查看全部回复
浏览:704
是上月计提的多了么 查看全部回复
浏览:1494
您好,通常的做法是在做工资表的时候单独有一栏是扣除这些费用的 查看全部回复
浏览:2130
答疑老师:李可可
原来的计提发放分录是什么 查看全部回复
浏览:2161
科目余额表是根据账务处理生成的 查看全部回复
浏览:2693
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