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哈哈老师
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
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归老师
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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Annina老师
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
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七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
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你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
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钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
4509
而已老师
您好 查看全部回复
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个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
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高老师
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
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已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4041
潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
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借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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账号正在注销中
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
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借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
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您好,不需要帐务处理 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
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您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
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根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5418
李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5616
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
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退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
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借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
5355
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4671
按照权责发生制处理 查看全部回复
7290
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8667
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
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属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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借固定资产,dai银行 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
6750
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
6336
税务师晓雨
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
7686
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
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计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7623
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8685
进装修费 查看全部回复
7128
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6507
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
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像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
6309
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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归朝杰
是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
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您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6579
andy老师
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
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你是什么行业的 查看全部回复
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您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
6723
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
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如果三月没有结账的情况下,建议做到三月份账务中,借:管理费用/制造费用-电费,dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7802
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8981
1、取得政府退土地款借:银行存款 dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
7741
亲这个是有限公司,正常的入账就可以的呢亲,如果你们的企业股东给你们公司转账,首先你要确认一下是否后期需要归还,如果明确的在你们的银行回单里面备注的是投资款且日后不需要回归的话,那你账上是需要记到实收资本的哦,如果是你们的股东明确说是借款后期需要归还的话,在账务上是需要记到往来的呢,记到其他应付款--某某股东。 查看全部回复
11974
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16536
进入固定资产 查看全部回复
1035
李可可
如果是公司真实的支出,就正常入账就可以了,及时没取得发票,购进蔬菜的用途是什么 查看全部回复
817
颜老师
对于频繁出入库的商品,可以考虑简化会计科目设置,比如使用一个总括的科目来记录所有商品的出入库,而不是为每一种商品单独设置科目。这样可以减少科目设置的复杂性。 查看全部回复
734
杨老师.
看上个月月末金额能不能对上 查看全部回复
678
安叔老师
多一个是什么意思? 查看全部回复
316
看情况,单独买的进福利费,出差和车票飞机票一起买的进差旅费就行 查看全部回复
575
费用执行不高 查看全部回复
1147
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
963
您好,采用什么会计制度 查看全部回复
457
借:其他应收款-b 700dai:银行存款440 财务费用-利息收入260 查看全部回复
1014
秦枫老师
如果想要反应全部内容 正常应该全部把帐补做 如果之前的帐混乱难以下手 你直接按照现有数据开始登记吧 查看全部回复
1019
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