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归老师
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5121
哈哈老师
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
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借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
5490
借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
6237
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
5166
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
4950
这种情况显示有钱但是却不能用,说明钱被银行冻结不让用了 查看全部回复
8100
公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 转给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5229
Annina老师
这是重庆的缴费比例,每个地方缴费比例有差异,以当地社保局口径为准 查看全部回复
6030
您好,这个各个地区规定不一样,还是以您当地规定为准 查看全部回复
6480
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
5445
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5823
借财务费用-手续费,dai银行存款 查看全部回复
5373
王苗苗老师
是的 查看全部回复
4833
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5796
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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登记 现金日记账和银行日记账要单独成册 查看全部回复
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先确定缴费基数,然后乘对应险种的比例 查看全部回复
5175
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5310
李伟老师
这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
6363
账号正在注销中
用其他应付款也可以 查看全部回复
6048
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
悠悠老师
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
20529
你是问工商年报社保明细表如何填写?请上电子税务局,进去社保征收,查询到你公司缴交社保的详细情况。各类缴费基数以及人数都有。 查看全部回复
6606
对,是的 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
5634
您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
5850
您好,不可以 查看全部回复
7965
高老师
您好 查看全部回复
6741
2月份的社保一般在2月份的工资里扣。 查看全部回复
6120
税务师晓雨
你已经申报过了 查看全部回复
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可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
而已老师
你好 查看全部回复
8406
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7101
您好,需要银行开发票的 查看全部回复
5985
您好,需要计提的 查看全部回复
4968
对的 查看全部回复
8199
王老师
您好 企业所得税汇算清缴时算2020年的 查看全部回复
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计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
9000
您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
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签一个代付款的三方协议 查看全部回复
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没这个要求,能一样最好。 查看全部回复
7866
43245
您好,这种是代缴社保吗? 查看全部回复
10404
当月交当月的社保公积金 查看全部回复
8523
您好,不是必须在出票行开户的 查看全部回复
您好,这种情况如果在当地入职应该是在当地公司上社保发工资的,因为毕竟没有和北京的公司签订合同 查看全部回复
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把执照,公章,身份证带上社保大厅申请 查看全部回复
6219
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
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并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
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是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
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按照应发申报 查看全部回复
是的,收到股东的投资款,如果确认是投资款就记入实收资本就行。 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
6147
可以的 查看全部回复
5841
您好,可以签发工资,不过建议尽快把合同签了 查看全部回复
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您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6426
您好,财政部于2017年10月24日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号,以下简称新制度)。目前执行《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号,以下简称原制度)的单位,自2019年1月1日起执行新制度,不再执行原制度 查看全部回复
8838
1、不带息票据贴现。 贴现利息=票据面值x贴现率x贴现期。 2、带息票据的贴现。 贴现利息=票据到期值x贴现率x贴现天数/360 查看全部回复
6768
可以 查看全部回复
6849
22041
不一定 查看全部回复
6174
一般是交税务局的各种税费 查看全部回复
8208
可以,两个公司都要申报个税 查看全部回复
9999
一般是的 查看全部回复
13662
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6660
个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
8721
你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
8316
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
6318
没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
9720
7992
1月的工资正常情况系统2月申报,要注销公司的,注销时,去大厅先把1月该申报的税费种申报了,才走税务注销流程 查看全部回复
6156
算是坐支 查看全部回复
7218
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8451
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8829
需要 查看全部回复
10692
账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
9549
直接在网上变更即可 查看全部回复
12834
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35199
10215
旧法人税务变更了,又没有股份的话,公司的事情跟他没啥税务关系了 查看全部回复
13887
把你的分录发过来 查看全部回复
6750
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
法人注册电子税务局,绑定公司 查看全部回复
18216
你是说工资构成吗? 查看全部回复
8055
不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
7974
看公司需求,有的招投标对注册资本有要求的,需要先交注册资本的 查看全部回复
20952
8460
公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
6876
7092
增员设定的有入职日期 开始缴纳日期。如果你填写的入职时间是上月1日,那社保就是上个月的,而且社保明细里面有费用区间的 查看全部回复
7848
您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
7065
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8172
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