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哈哈老师
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
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Karina老师
13% 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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Annina老师
没事的,谨慎行事 查看全部回复
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您好,您是在工商局网站上查询到对方已经停业的是吗?这种情况首先要和对方人员确认一下情况。 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
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换个浏览器试一试 查看全部回复
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对,没错就是从这进 查看全部回复
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andy老师
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
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对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
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自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
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您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
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吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
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我看一下,您稍等。 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
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开票的时候选择免税 查看全部回复
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发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
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归老师
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
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勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
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附表二8b和10栏填 查看全部回复
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你换个浏览器试一试 查看全部回复
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这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
第一首先是增值税,如果有税控盘需要每个月进行抄税和清卡,然后增值税是一般小规模纳税人是一个季度申报一次增值税 查看全部回复
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注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
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亲,你说的是填哪个数呢 查看全部回复
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您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
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商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
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史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
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应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
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对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
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您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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你好,可以。 查看全部回复
9468
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
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木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9675
COCO老师
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
7371
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51732
moira
你好 查看全部回复
9549
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15102
您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
6984
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8730
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8028
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11151
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6282
第一种你们好实现吗 查看全部回复
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38538
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6525
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6399
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
您好,都可以的 查看全部回复
8892
税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6300
您好,农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
8064
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8910
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11070
您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
8199
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
李伟老师
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
9351
14355
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7056
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7263
您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
10350
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8874
您好,这个需要了解你们的具体情况才能算 查看全部回复
8136
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17235
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