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易老师
你发票入账dai方挂哪个科目 查看全部回复
4900
大宁老师
够买手机的用途是什么呢? 查看全部回复
3062
小小
是交接给你吗 查看全部回复
4551
高老师
如果是销售商品支付的计入销售费用 借:销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai:银行存款等 查看全部回复
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木言
借:其他货币资金 150 dai:银行存款 150 借:在途物资 120/1.13+2 应交税费—应交增值税(进项税额)120/1.13*0.13 dai:其他货币资金 122 办理退汇:借:银行落款 28 dai:其他货币资金 28 查看全部回复
4676
Leaf
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3305
借:库存商品 dai:采购物资 查看全部回复
3819
合同大于一年的租赁吗? 查看全部回复
2431
Yan
旧准则属于长期应付款的抵减科目 查看全部回复
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什么类型财务报表 月报 季报 年报? 查看全部回复
8556
借:银行存款 dai:其他应付款——工会经费 查看全部回复
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借其他应收款某人dai银行存款 查看全部回复
3954
直接当有发票入账,就是汇算清缴的时候需要调增缴纳企业所得税 查看全部回复
2974
andy老师
可以计入长期待摊费用 查看全部回复
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首先考虑的是什么原因导致太多的,账务处理错误,针对原因调整,并不是随意挂其他应收或者应付 查看全部回复
3269
正确 查看全部回复
13914
安叔老师
正常,表示未支付的工资 查看全部回复
3551
石老师
你好,没有入账的资产 应该是已经作为当期损益入账了, 不用做额外处理 查看全部回复
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Amy老师
购进货物: 借:库存商品等 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 销售货物: 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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如果用于这个项目可以计入该项目的主营业务成本 查看全部回复
3058
tammy老师
dai款买的车又出售了,一般出售之前就要把剩余dai款还清,才能出售 查看全部回复
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Annina老师
集体吃的做福利费 查看全部回复
3447
如果有合同使用期限,以合同为准,如果没有按不超过10年期限 查看全部回复
3303
签订租赁协议,需要开租赁发票 查看全部回复
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哈哈老师
租赁花卉干嘛的呢 查看全部回复
3871
绾绾
借管理费用-服务费 dai银行存款 查看全部回复
3132
从工资中扣回 查看全部回复
3134
是房产税吗? 查看全部回复
4774
11406
这个月可以做到借:应付账款-暂估,dai:银行存款225万 冲平暂估 查看全部回复
3365
归老师
4% 查看全部回复
8261
看下缴的是什么税费 查看全部回复
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记入到租赁费就行 查看全部回复
3762
贺老师
企业会计准则 查看全部回复
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包括的 查看全部回复
3400
营业外收入 查看全部回复
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计提增值税时也是你确认收入的时候,借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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如果是行政事业单位,对应到其他支出 查看全部回复
3020
借:固定资产dai:固定基金 查看全部回复
3338
借资产减值损失,dai存货跌价准备 查看全部回复
2854
具体是哪方面的 查看全部回复
2980
营业执照添加洗煤这项业务 查看全部回复
3124
借原材料154000应交税费应交增值税进项24640dai应付帐款154000+24640 查看全部回复
2650
你们代垫运费 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2697
租入还是租出的 查看全部回复
3018
这张发票是什么费用 查看全部回复
3119
这个具体什么红包呢? 查看全部回复
3265
时间价值折现,利率做分母,所以利率越大,资产价值越低 查看全部回复
6166
被对方红冲,你们做进项转出吗? 查看全部回复
3767
有跨年吗 查看全部回复
3333
借银行存款dai应付帐款 查看全部回复
4022
借:银行存款, dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
3091
请问是那一问? 查看全部回复
2479
LD
做在建工程的成本呀,回头固定资产。计提折旧 查看全部回复
3358
之前做的什么会计分录? 查看全部回复
2754
属于非流动负债 查看全部回复
2630
一般申请退税, 查看全部回复
3550
与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,按照五年折旧 查看全部回复
4964
(1)期限短; (2)流动性强; (3)易于转换为确定金额的现金; (4)价值变动的风险较小。 查看全部回复
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冲销多计提的 查看全部回复
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借管理费用-公积金(公司部分)其他应收款-公积金(个人部分)dai银行存款 查看全部回复
3122
Icy 何
可以按照现在市场价格入账,入生物性资产 查看全部回复
4200
销售费用 查看全部回复
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24000/1.01*0.01=237.62增值税 查看全部回复
3348
图片有呀 第一个分录就是 查看全部回复
2280
patience
借 财务费用-利息 dai 应付利息 查看全部回复
2957
是做减值吗? 查看全部回复
3257
1、借:信用减值损失 20 dai:坏账准备 20 2、借:坏账准备 10 dai:应收账款 10 3、借:信用减值损失 5 dai:坏账准备 5 4、借:应收账款10 dai:坏账准备 10 借:银行存款10 dai:应收账款10 5、借:坏账准备5 dai:信用减值损失 5 6、借:信用减值损失 10 dai:坏账准备 10 借:坏账准备 30 dai:应收账款 30 7、借:信用减值损失 10 dai:坏账准备 10 查看全部回复
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运费分配=500/(600+400)=0.5 借:材料采购——301材料 30000+300 ——302材料 8000+200 应交税费——应交增值税(进项)3900+1040 dai:银行存款 查看全部回复
3109
借,固定资产含税价298000 dai,银行存款5000+149000 dai,长期借款144000 每月支付本金和利息 借,财务费用 借,长期借款 dai,其他应付款 公司转款给法人 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3194
客户不要了么,4315是成本价还是销售价 查看全部回复
3172
借,原材料-A 400000 借,原材料-B 300000 借,应交税费应交增值税进项税额91000 dai,应付账款791000 查看全部回复
3123
直接计入主营业务成本 查看全部回复
3242
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
2843
1、借:应收账款 60000+7800+1200=69000 dai:主营业务收入60000 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 60000*0.13=7800 dai:银行存款 1200 2、 借:银行存款 69000 dai:应收账款 69000 3、 借:应收账款17000+2210=19210 dai:主营业务收入 20000*(1-0.15)=17000 dai:应交税费-应交增值税-销项税额17000*0.13=2210 4、 借:银行存款 19210 dai:应收账款 19210 查看全部回复
2291
3069
增值税,附加税,印花税,企业所得税等 查看全部回复
3295
这个没有具体要求,一般按照工程进度, 查看全部回复
3266
你看下 查看全部回复
2641
借:原材料 300000 应交税费-应交增值税(进项税)39000 dai:应付账款339000 查看全部回复
3378
执行企业会计准则,可以计入交易性金融资产;执行小企业会计准则,可以计入短期投资; 不保本的理财产品不缴纳增值税;保本型、保本保收益型、保本不保收益型产生的收益应缴纳增值税。 查看全部回复
4425
借所得税费用 dai应交税费一应交企业所得税 查看全部回复
3227
金额大,得查账找原因,对应处理 查看全部回复
4975
是收入还是之前的欠款,都是借应收票据 查看全部回复
2443
你是计提时候是, 借管理费用,dai应付职工薪酬 缴纳的时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 正常是这样,你发放时候重复借,管理费用dai银行存款对不 查看全部回复
4085
其他应收款 查看全部回复
2837
付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2919
李伟老师
财务会计:单位部分借管理费用等dai:应付职工薪酬 缴纳社保借:应付职工薪酬(单位部分)其他应收款(个人部分)dai:财政拨款收入 查看全部回复
3939
税务不认可,相关支出调增 查看全部回复
3508
捐的钱还是物品,捐到哪了? 查看全部回复
2743
需要 查看全部回复
5043
营业外支出 查看全部回复
2793
借:管理费用/生产成本等8000,dai:应交税费-个人所得税90,dai:应付职工薪酬7910 查看全部回复
3932
借:银行存款 5000 dai:应收帐款 5000 查看全部回复
2524
收汇、结汇的会计分录 收汇分录: 借:银行存款——待核查户 dai:应收账款——应收外汇款 结汇分录: 借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) dai:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 查看全部回复
5448
管理费用工资 查看全部回复
3531
回单拍看看 查看全部回复
4608
1.1 借:债权投资-成本 200000 -利息调整 6000 dai:银行存款 206000 12.31 借:应收利息 200000*0.06 dai:投资收益 206000*0.049 债权投资-利息调整 查看全部回复
3054
根据报销单上的项目计入对应科目 查看全部回复
4098
借:应收票据 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3427
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