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收到利息1200元,借:银行存款1200 dai:财务费用1200 查看全部回复
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零售收到现金,借:现金,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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tammy老师
一般纳税人还是小规模纳税 查看全部回复
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Yan
退休人员工资进应付职工薪酬 借 管理费用等 dai应付职工薪酬 查看全部回复
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谭老师
借:未分配利润 dai:应付股利 查看全部回复
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安叔老师
销售费用 查看全部回复
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Annina老师
借其他应收 带银行存款 查看全部回复
3292
易老师
没有分别 查看全部回复
3598
不需要 查看全部回复
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未分配利润在借方代表公司处于亏损状态 查看全部回复
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大宁老师
直接用于工程的话,可以通过工程类科目进行核算,最后转入主营业务成本中的 查看全部回复
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可以详细说下具体业务么 查看全部回复
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主营是什么 查看全部回复
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你要查一下产生dai方余额900是怎么形成的 查看全部回复
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高老师
工资月底计提。收入支出不需计提,实际发生了做帐就好 查看全部回复
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借生产成本100万dai原材料100万 查看全部回复
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之前的售后返利计提多了吧 查看全部回复
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dai款是公司dai的吗 查看全部回复
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疫情期间3%减按1% 查看全部回复
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没有发票吗? 查看全部回复
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看所属部门,例如管理人员 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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平时做账时候福利费该多少就多少,这个按工资总额14%是扣除标准 查看全部回复
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估计是代收代付收取手续费作为收入了应该,建议先了解一下业务实质才能更好的理解分录内容 查看全部回复
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是加计抵减增值税吗 查看全部回复
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可以放期间费用的那个表里,放在办公费中 查看全部回复
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帮别的公司代加工,是不是? 查看全部回复
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小智
需要把各科目期初余额录入,试算平衡后就可以开始正常做账了 查看全部回复
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意思是把234月的都缴纳了是吧 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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那你们公司有几千人怎么办? 查看全部回复
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借成本类科目dai应交税费应交增值税进项转出 查看全部回复
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有自开的收购票或者对方给你的发票嘛 查看全部回复
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有以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
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内账就是根据老板的意图做,主要是做a的内账,每月就根据流水做就好了 查看全部回复
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你这是含税收入吧,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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收股利还是发股利方 查看全部回复
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成本分析是当月发生的支出 查看全部回复
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看公司哈,一般是不用会计外出对帐的,你这里其实还有些成本会计涉及到的东西, 查看全部回复
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为什么欠你们钱 查看全部回复
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计提时, 借,税金及附加, dai,应交税费应交印花税 缴纳 借,应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
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借经费支出或事业支出 dai记财政补助收入 查看全部回复
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你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
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借银行存款dai其他应付款某人 查看全部回复
3545
送给客户是业务招待费,送给员工是职工福利费 查看全部回复
15113
借,待摊费用,dai银行存款。然后等到实际月份的时候再摊销到每个月 查看全部回复
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发票内容开的是什么? 查看全部回复
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借管理费用招待费dai银行存款 查看全部回复
4425
是自建还是承包别人的? 查看全部回复
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夏老师
去掉2 查看全部回复
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你是受托方,收取的是加工费。料是委托方的,只需登记备案,不需做帐。 查看全部回复
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金华公司是公司股东吗 查看全部回复
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如果在一家公司两年左右都是做一些简单的工作,根据自身的需求,以后想往会计更深的去学习,建议可以在我们平台学习实操方面的课程,当然如果有更好的公司可以学到东西,也可以考虑换个公司 查看全部回复
如果你们业务正常,查起来的话可以做正常解释 查看全部回复
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销售时,借 银行存款 dai 主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4647
动产租赁一般纳税人13% 查看全部回复
5463
哈哈老师
计提工资 借管理费用工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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现在开票选择1%的税率 查看全部回复
4284
绾绾
支付 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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那你可以等统计出来再入账哇 查看全部回复
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Icy 何
简单的做法就是还本金和利息的时候 借财务费用 (利息金额) 短期借款(本金金额 ) dai银行存款 查看全部回复
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预付和应付是借dai方,可以是同一个项目 查看全部回复
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宫老师
借:以前年度损益调整 dai库存商品 查看全部回复
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计提时候dai应付帐款暂估, 查看全部回复
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借 待摊费用 应该税费-进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
借银行存款dai其他收益dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
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原分录怎么做的? 查看全部回复
2687
入制造费用 查看全部回复
3599
退回来的冲减其他应付款 查看全部回复
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是利息收入吧 查看全部回复
3603
是的 查看全部回复
4109
管理费用货者财务费用都可以 查看全部回复
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3910
Amy老师
账上工资大于实发数,将多出来的计入营业外收入。账上工资小于实发数,补计提管理费用一工资。 查看全部回复
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正常设备租赁公司的成本,就是设备每月折旧费,平时保险费,保养费等,以及开公司支付人工费,水电费等与公司经营过程中发生的各种费用 查看全部回复
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吊车,叉车买来主要用于出租吗,如果是,就是设备租赁 查看全部回复
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买商品,借预付账款,dai银行存款,发票来了,借库存商品,dai预付账款,发商品,借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai库存商品 查看全部回复
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借应交税费-个税,dai银行存款 查看全部回复
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你们是出租房? 查看全部回复
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如果之前的进项为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,收到退税款时对应留抵减少,对应科目进项税额减少 借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额) 如果已经结转到“应交税费--未交增值税”科目 借:银行存款 dai:应交税费--未交增值税 查看全部回复
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不动产租赁开专票要交税,普票季度45万以内免增值税及附加税 查看全部回复
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机械折旧费就是成本 查看全部回复
3400
根据发票信息,如果是原材料且未付款,借:应付账款 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
3086
不用发票了, 付款时借:其他应付款 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3110
借银行存款 dai其他应付款员工 查看全部回复
3476
需要申报个税 查看全部回复
有什么业务就写什么范围 查看全部回复
3258
收:借:银行存款,dai:营业外收入,捐赠时借:营业外支出,dai:银行存款, 查看全部回复
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先前的分录做红字 查看全部回复
4952
可以 查看全部回复
2946
收多少就开多少发票 查看全部回复
3298
缴纳时 借 应交税费-预交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
2767
1 收到进货发票后,先冲销估价入账分录, 借:库存商品(估价)(红字) dai:应付账款--暂估价 (红字) 然后,按发票价格入账 借:库存商品 dai:银行存款 2 冲销按估价结转的销售成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 然后,按发票价格作结转销售成本分录 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3373
应该和总公司挂往来 查看全部回复
3141
借费用,dai应付职工薪酬-福利,借:应付职工薪酬-福利 dai:库存现金 查看全部回复
3423
venus老师
就做原来分录红冲 查看全部回复
3778
借费用,dai银行存款 查看全部回复
3117
是用于哪里的? 查看全部回复
7228
你是把租赁费发票录入了固定资产吗? 查看全部回复
3223
之前收定金挂什么科目,现在退了相反分录 查看全部回复
2722
而已老师
借:制造费用~差旅费,dai:销售费用~差旅费 查看全部回复
3448
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