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归老师
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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Annina老师
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,这个信用证明不是统一的,这个你们需要和客户沟通,看需要你们出具什么类型的证明,你们提供相关的说明即可 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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老板的房租 水电可以报销 走福利费 申报个税。 水电气只要有租赁合同、取得发票的话直接入账就可以。 查看全部回复
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不可以,可以分包 查看全部回复
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4% 查看全部回复
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计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
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andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9045
哈哈老师
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
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无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
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李伟老师
如果是真实业务可以用 查看全部回复
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税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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直接在网上变更即可 查看全部回复
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您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
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悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你是一般纳税人么? 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
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对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
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你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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房屋租赁发票必须备注地址的,杭州的租赁发票拿到福州用,跨省份了,明显的不合适 查看全部回复
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实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
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可以开票,暂估成本 查看全部回复
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开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7236
而已老师
您好 查看全部回复
7128
高老师
中介服务 查看全部回复
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您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
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都是平进平出有风险 查看全部回复
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1个点 查看全部回复
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
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您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
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确认收入的同时确认销项 查看全部回复
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你有欠税没交吗? 查看全部回复
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可以暂估入库 查看全部回复
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您好,给谁开票呢?业务是什么? 查看全部回复
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你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
挂帐 查看全部回复
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您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
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先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
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大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
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可以代开 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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第一、如果你们缴房租都有发票,那么房东需要交纳房产税,一般按照租金缴纳房产税,如果你不缴租金,税局按照房产原值*1.2%缴纳房产税,这个税你是否需要承担。 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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你们付的代开税费吗? 查看全部回复
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房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
6183
需要的 查看全部回复
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您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13644
别人的锅炉,你们负责运营维护和人员是么? 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
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您好,可以的,可以按照购买时的名称开。 查看全部回复
6453
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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13% 查看全部回复
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
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你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7461
合同分开签,发票分开开 查看全部回复
16398
您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
14130
您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
8010
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12375
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11736
是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
8667
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11700
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
11655
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