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哈哈老师
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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为什么不能申请开票呢 查看全部回复
8037
Annina老师
是的 查看全部回复
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自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
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可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
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李伟老师
开办费是二级明细科目,主要是核算企业筹办期间的费用 查看全部回复
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您好,两种都是可以的 查看全部回复
6939
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9252
悠悠老师
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
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对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
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你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14427
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
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您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
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曹智慧
该工程如果是跟收入有直接关系,可以计入主营业务成本 查看全部回复
7488
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13230
归老师
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6579
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17964
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14634
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
6057
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7551
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8550
可以 查看全部回复
6876
一般纳税人的话,可以 查看全部回复
9414
进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
6669
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
税务师晓雨
按照这个填 查看全部回复
5751
您好,填错了 查看全部回复
6768
你们是做什么行业的 查看全部回复
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进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
单独签合同 查看全部回复
5841
当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
6489
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7173
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7128
您好,不能,不能抵扣 查看全部回复
29628
1% 查看全部回复
5490
2017年7月1日起,个人购买符合规定的商业健康保险产品,可以按照2400元/年(200元/月)的标准在税前扣除。 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8325
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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3765.24 查看全部回复
10071
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
12996
增值税进项抵扣 查看全部回复
5895
专票要交 查看全部回复
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7767
如果是审计收费,参照审计收费标准,没有统一标准 查看全部回复
6228
是的 可以加计扣除 查看全部回复
7677
您好,可以啊 查看全部回复
6633
不能 查看全部回复
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除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6741
全部零申报就可以了 查看全部回复
7029
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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7524
认证了么? 查看全部回复
6291
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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8334
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6561
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7713
机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
8577
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
12186
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
8298
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7776
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10413
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10692
可以的 查看全部回复
12510
您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
6219
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9774
有的 查看全部回复
7506
开办费 查看全部回复
6759
是的,转营业外收入 查看全部回复
10719
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
是的,可以直接退回去 查看全部回复
6705
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
6309
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13788
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7236
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10746
您好,您想错了 查看全部回复
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8505
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9450
分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
8586
包清工是什么? 是清包工吧! 只要不是超范围经营,我感觉没什么税务风险~ 建筑公司给你开票 你再给甲方开票 查看全部回复
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6624
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
具体到省市区县就行 查看全部回复
8226
业务真实,没有影响 查看全部回复
6480
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14418
不需要 查看全部回复
19413
12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
9135
7443
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8280
你下个月再转出撒 查看全部回复
7920
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