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andy老师
员工和分公司签订劳动合同,分公司在当地缴纳社保,由总公司支支付员工工资 查看全部回复
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甘老师
扣的28是什么款 查看全部回复
2838
冰山老师
因为甲公司的dai款,银行要严查把关,必须用于采购货款,会查款项去向,所以才会如此 查看全部回复
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tammy老师
这种情况只能通过私下法人之间的借款来处理 查看全部回复
8236
安叔老师
抖音个人直播收入已经是扣完个税后的收入 查看全部回复
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小小
多少钱 查看全部回复
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对的,要联系银行开具发票 查看全部回复
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看一下回单上的附言中 查看全部回复
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属于的 查看全部回复
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清岚
你们公司收到的是吗、 查看全部回复
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新开账户无余额不需要设置初始余额,新增银行存款明细科目即可 查看全部回复
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杨老师
银行提现 借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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是社保挂靠吗 查看全部回复
2227
李伟老师
稍等,老师再看你的问题 查看全部回复
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这个相当于是公司以办公楼做抵押,给个人提供dai款担保 查看全部回复
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许老师
写分录吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
老板的款如果没有转入公司账户私下报销的,按照报销金额挂老板往来 查看全部回复
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一般外账都是要求正规合法发票,所以很多公司外账就是挑一些有发票的入账,其他在内账 查看全部回复
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高老师
登录网上银行-点击汇票,根据需要查询 查看全部回复
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签订好委托收款协议就行 查看全部回复
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Lucky
需要登记现金日记账 银行存款日记账 查看全部回复
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平常可以暂估成本,但是所得税汇算清缴前没有发票的话,是需要纳税调整的 查看全部回复
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利润太高可以先暂估成本,但是后期需要成本票来冲销暂估的成本 查看全部回复
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1.这个属于政府补贴收入,用于你们发放临时人员工资,不用上交 2.账务调整 借:其他应付款 dai:补贴收入 查看全部回复
2301
小妮老师
1、如果销售商品、服务的金额全部收入,账户只做为营业务收入账户,且没有对外支付,收入=账户余额 查看全部回复
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如何项目的工资是正常工资发放需要合并缴纳个人所得税。 查看全部回复
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按照税法要求,个税按照发放当月申报,让公司申报2个月的工资 查看全部回复
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原则上是不可以的 查看全部回复
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借:其他应收款-借款人 dai:银行存款 查看全部回复
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电子税务局 查看全部回复
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银行这么说的话,那你们收入和成本同比例改大,其他不变,利润不变 查看全部回复
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patience
是不是有的不是走的公账 查看全部回复
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企业收到专项应付款时,借记“银行存款”,dai记“专项应付款”;企业将专项的拨款用于工程项目时,借记“在建工程”,dai记“银行存款”;企业待工程项目完工形成长期资产时,应按实际成本,借记“固定资产”等科目,dai记“在建工程”等科目,同时借记“专项应付款”,dai记“资本公积——资本溢价”;对未形成长期资产需要核销的部分,借记“专项应付款”,dai记“在建工程”。拨款项目完成后,如有拨款结余需要上交的,借记“专项应付款”科目,dai记“银行存款”科目;如拨款结余不需要上交的,借记“专项应付款”科目,dai记“公积公益金”科目。 查看全部回复
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秦枫老师
又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
2138
你应该清理收入和支出每天的详细数据,看看到底是哪个数据出错 查看全部回复
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孙老师
你好,是存在一定的风险的 工商局如果查垫资的话, 会承担责任 查看全部回复
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卡卡
您好,让您久等了。按照收入准则规定,A公司的销售收入构成有两部分:一是来自终端用户的购买价款,二是政府补贴,是A公司产品对价的组成部分。所以,A公司收到的补贴资金应当按照收入准则进行会计处理。视同销售。 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3591
venus老师
8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,可以计入其他应付款,预算会计不需要做账务处理 借 银行存款 dai 其他应付款 上交的时候 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
1、借:银行存款dai:捐赠收入 2、借:银行存款dai:捐赠收入-非限定性收入 捐赠收入-非限定性收入 查看全部回复
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如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
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您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
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你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
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是公司注销了么 查看全部回复
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具体是什么业务呢?收款是需要自己开发票给对方的,计入收入。 查看全部回复
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这个,给供应商付款时 ,借应付账款 dai其他应付款-个人。 至于公司向经理还款时,这个dai款利息要看你们之间的商议 查看全部回复
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你们公户往私账上转款是挂的往来还是备用金? 查看全部回复
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做借款处理 查看全部回复
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可以作为公司备用金账户 查看全部回复
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同学你好 如果公司办理的收款码 是收入应该主动申报 很多企业不开票不交税的 查看全部回复
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你们是监理公司收取的监理费吧,这种咨询类的公司本身成本就很少很少,利润很高,老板转到自己账户,你只能挂个人往来,不能用备用金! 查看全部回复
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只是预算成本增加,合同总额不变么 查看全部回复
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建议调整成与实际相符 查看全部回复
收入还是10000,差额就是手续费, 查看全部回复
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需要在金税盘上分发发票 查看全部回复
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政府预算会计收入结余dai方增加,借方减少;支出类dai方减少,借方增加 查看全部回复
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分公司没有法人资格不具备dai款主体,由总公司名义dai款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
2252
公司私帐是私人卡? 查看全部回复
4071
包括 查看全部回复
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有印花税么 查看全部回复
2471
具体是什么款项呢 查看全部回复
6945
如果是利息收入,是这样做的 查看全部回复
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如果公司经营中资金周转不开,可以借老板钱 借银行存款或现金 dai其他应付款 查看全部回复
2415
利息收入计入财务费用 查看全部回复
2981
这个月报上就行 查看全部回复
3995
个人转的21做其他应付款,应该还给个人的 查看全部回复
3461
做分录? 查看全部回复
5537
可以不填,销售方账号、地址没有明确的规定。但是建议还是尽快开银行账号 查看全部回复
3314
需要做分录吗? 查看全部回复
4393
没有资质的话,最好由总部来开 查看全部回复
3059
划扣时可暂挂往来 借:其他应收款-法院 dai:银行存款银行划拨一定有原因 要么经济纠纷欠付他人款项 要么欠付供应商款项 后期清楚原因 在冲销法院往来 冲销私人借款或者供应商欠款 查看全部回复
3866
按出租账户使用权,确认收入 查看全部回复
3360
Harry老师
你好,可以在开票系统里添加银行信息。 查看全部回复
9927
手续费做财务费用 查看全部回复
4199
点开信息,看里面的内容是什么,一般信息里会说明 查看全部回复
4353
木言
可以的 查看全部回复
2451
2711
席俊义
社保就是交当月的哈 查看全部回复
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你可以选择抵扣,挂在待抵扣进项税额上,或者先不抵扣,有收入的时候再抵扣挂在待认证进项税额上 查看全部回复
2591
可以 查看全部回复
3609
陈米老师
按您说的1中,由基地直接发货给经销商,运输和售后都是基地,发票也是基地开给经销商,你公司只负责过账,这种情况,你公司应该跟基地签代收协议,你公司收到经销商打的货款时,借记银行存款,dai记“其他应付款—某基地”,给基地结账时,借记其他应付款—某基地,dai记银行存款。至于经销商返点12%,这个才是你公司的收入,可作为服务费收入,成本就是你公司为商家做的各种宣传的成本。 查看全部回复
2633
需要查明这笔支出是什么,一般为税费 查看全部回复
2945
wam
这个房子发票上的购买方是单位还是个人? 查看全部回复
1599
报税时所有收款都要申报的 查看全部回复
3289
曹老师CPA
看看之前的封皮什么样的,或者自己设计一个 查看全部回复
3666
主管聚餐,主管付款。原则上和公司账没有关系,你们是公司垫付了,然后又收了主管的钱吗?如果是这样,dai方冲其他应收款。公司垫付的时候借其他应收款 查看全部回复
2359
借 银行存款 dai 其他货币资金 查看全部回复
9811
你们的账户出去一笔款 查看全部回复
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国有资产有偿使用收入是指有偿转让国有资源 (资产)使用权而取得的收入;国有资本经营预算是指国有资本收益作出支出安排的收支预算。 查看全部回复
5702
你好,没有实际经济业务之间转款要注意,不能虚开发票。 查看全部回复
2795
不可以 查看全部回复
2668
你好,需要把进项税额转出dai方余额转入"应交税费---应交增值税(未交增值税) 借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费---应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
3260
入财务费用-手续费 查看全部回复
4965
你好,预算单位专用存款账户是中央财政或省级财政下发文件规定用途的定向使用的资金,文件规定专向使用、封闭运行,不准挪用的资金,银行负有监督管理责任。 查看全部回复
6235
合伙企业主要看协议 查看全部回复
2508
现在税还是外包出去了么 查看全部回复
2481
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
3211
借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3608
别填手续费,都填到利息里 查看全部回复
3365
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