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王苗苗老师
老板花钱80万买了下来,是老板为了取得公司股权支付了原股东80万,这笔款没到公司账上。 查看全部回复
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李伟老师
是什么情况的留抵 查看全部回复
3134
孙老师
你和A公司之前用其他应收款核算 查看全部回复
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安叔老师
生育补贴需要转给员工的,借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
1731
云峰老师
你好同学, 对报表来说就是报表不实,也已经实际是费用了,仍然在资产上劣势,我能准确反映财务状况 查看全部回复
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支付的违约金一般计入营业外支出 查看全部回复
1293
patience
找到发票查询 查看全部回复
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正常的入账处理,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
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公司领导同意该支出么 查看全部回复
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借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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税务师晓雨
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
6370
小米
原来收款分录怎么做的,确认收入了么 查看全部回复
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总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
1853
分公司是独立核算么 查看全部回复
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你好同学,把原来的红冲了,再重新做一笔分录就可以了 查看全部回复
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谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
tammy老师
购买的仪器没有录固定资产吗? 查看全部回复
1713
杨老师
税法没有规定,因税率调整造成的税差由谁承担。目前都是合同双方协商 但是你这个项目,中标执行都在调整后,审计单位要扣税差明显是不合理的,可以争取 查看全部回复
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为什么要扣3%税差 查看全部回复
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对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
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B直接付餐费,但是开票开给A了? 查看全部回复
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和购买方确认有没有抵扣,然后红冲,重新开具 查看全部回复
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是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
2659
这个是库存商品的明细账么 查看全部回复
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零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
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账面做出库,结转成本(以前年度的用以前年度损益调整),借:以前年度损益调整dai:库存商品 查看全部回复
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收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
2213
是来数电票么 查看全部回复
2793
西贝老师
同学你好,可以用现金发工资的哈,以工资表做为附件就可以了 查看全部回复
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https://henan.chinatax.gov.cn/henanchinatax/zcwj/rdwd/2023080817123924160/index.html 查看全部回复
2179
是在平台上退货退款后重新下单还是直接换货 查看全部回复
1510
银行账户么 查看全部回复
1871
快捷费是销售方承担么 查看全部回复
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是税局要求提供合同了么 查看全部回复
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固定资产盘点前的准备 利用账务清理结果,编制盘点用的固定资产明细表 实地盘点并核实有关情况 根据固定资产盘点中的问题提出处理意见 告清查结果 查看全部回复
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你好,同学要加速收款,推迟付款来提高单位期间利润对应的现金流量 查看全部回复
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购买时款是怎么付的,谁付的 查看全部回复
2011
先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
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同学你好,可以正常申报记账,然后让员工转账到公司,或者次月发工资的时候直接扣也可以 查看全部回复
2762
哈哈老师
借应付账款 dai库存现金 查看全部回复
1808
该员工跟公司是什么关系,为什么要给她报销费用 查看全部回复
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先核名,核完名,带核名通知书,公司章程,房租合同(或者房产复印件),经办人,法人身份证 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
2020
能确定收不回来了么 查看全部回复
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垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
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计入销售费用-服务费 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
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你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
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严老师
你是说让包工头开成本发票给你是吧? 查看全部回复
1448
进项税额都没有抵扣么 查看全部回复
1432
新老板付钱,是老板个人付钱,还是新公司付的钱? 查看全部回复
资产负债表,利润表?其他申报数据 查看全部回复
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税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
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我们收到方需要在电子税务局入账么,这个自行选择 查看全部回复
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同学你好,因为会议产生的费用都可以计入会议费的哈,附件附上发票,再看公司内部制度是否有其他要求,如住宿水单,场地租赁,车辆租赁的合同等 查看全部回复
1595
andy老师
看你们的实际业务,你们的业务如果是整体制作安装洗手台,他们的业务是主要销售洗手台并服务一整套的制作,可以根据主业开具销售洗手台的发票 查看全部回复
2149
虚开的发票不入账 查看全部回复
1872
甘老师
1.外购商品用于赠送客户,要视同销售 借:销售费用 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 2. 外购货物用于拍摄作为广告样品没有实现所有权的转移,不视同销售 可以内部做标注出库 借:库存商品-样品 dai:库存商品 查看全部回复
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同学你好,是可以的 查看全部回复
借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
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这个属于生产制造业了,制造业的成本核算比较复杂 查看全部回复
1982
你好同学 第一步,借原材料等 dai应付账款 第二步,如果已支付,借应付账款 dai银行存款 第三步,如果已生产,转入生产成本和库存商品 第四步,如果已销售,借主营业务成本 dai库存商品 第五步,如果不是23年销售,需要通以前年度损益调整科目 查看全部回复
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收的话属于正常交易,可以索要票据 查看全部回复
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正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
1920
需要的 查看全部回复
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交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
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是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1482
此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
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给丙的发票需要红冲 查看全部回复
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测算思路是错误的。 运营资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数) 存货周转天数=365/存货周转次数 存货周转次数=主营业务成本/存货平均金额 应收账款周转天数=平均应收账款×365天/销售收入 即营运资金周转次数不仅和销售收入有关,还和销售成本有关。 而现在提供的信息只有营业收入18亿,销售净利率10%,即净利润1.8亿,并不能就此得出营业成本的金额,故无法根据营运资金周转次数,直接计算出营运资金量。 查看全部回复
1692
子公司分红对于子公司来说分录如下: 借:利润分配—应付股利, dai:应付股利 。 借:应付股利, dai:银行存款。 对于母公司来说分录则为: 借:应收股利, dai:投资收益。 借:银行存款, dai:应收股利。 查看全部回复
1514
可以存现的 查看全部回复
2998
提供了价值1100元的维修服务,实际收回了120元,其他的后续还能收回么 查看全部回复
1288
实际报销金额与发票金额不一致,按实际报销金额 查看全部回复
1756
如果是公司的款项,金额大,最好就要走对公户, 如果是金额比较小,个人收款后及时把款项转入对公户即可 查看全部回复
2228
抵什么税点 查看全部回复
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现金增加,未分配利润减少是同一个业务么 查看全部回复
2422
是商贸企业么 查看全部回复
2658
正常的 查看全部回复
1543
真实,合理合规的业务没有问题 查看全部回复
1422
同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
3192
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
1642
问题详细描述一下 查看全部回复
1387
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
2383
你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
2243
退回暂借多余现金,是谁退回 查看全部回复
2470
都可以,转账备注不是很要紧,模糊一点写货款也可以的 查看全部回复
3439
每个银行需要提供的资料都不一样,但是dai款一般要提供就是你的报表,税费缴款证明 查看全部回复
1171
借,固定资产36000 dai,库存现金15000 dai,应付账款21000 查看全部回复
1762
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2635
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1934
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2529
同学,你的问题有点多了 查看全部回复
2293
不合理 查看全部回复
2590
清岚
外贸企业出口退税:登录电子税务局,点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“免退税申报”-“在线申报”。第二步:明细数据采集。外贸企业的数据采集可以通过智能配单和手工采集两种方式第三步:生成申报数据。点击“退税申报”-“生成申报数据”,填写对应“申报年月”和“批次”点击“确认”;第四步:数据自检。勾选生成的数据,点击“数据自检”按钮。申报状态显示为“已自检”;自检情况显示疑点个数,点击具体的数字可查看详细的疑点描述。第五步: 正式申报。当没有不可挑过疑点后,勾选数据,点击“正式申报”按钮,可将数据转为正式申报。 查看全部回复
1328
1973
走劳务公司发工资的话,员工是与劳务公司签订劳动合同,由劳务公司发放工资申报个税。 查看全部回复
1744
你好,你需要操作什么呢 查看全部回复
4037
游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
1629
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