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装饰装修公司,我们公司挂科其他公司的业务,会计收款付款,成本,怎么做账务处理啊? 其他公司挂靠我们公司,我公司收款,开票给对方,借方,银行存款,贷方,主营业务收入,确认销项税吗? 挂靠我公司的,跨区域预缴增值税,是对方自己缴纳的吧,#建筑工程#
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地方教育附加,教育费附加,城市维护建设税这三个属于利润表里的税金及附加,这个也有出处了,那增值税在哪里呢?资产负债表里倒是有个应交税费,但是应交税费是负债吧,还没产生,我实际缴纳的增值税是实实在在交给税局了,这个不能冲减利润的吗?#初级#
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我们给对方开了一张票现在这项业务没有开展不做了 ,这张票也红冲过了 现在给对方退钱可以扣掉我们当时缴纳的税款以及买票的费用吗?还是给退方退钱必须是票面金额,税钱及买票的费用对方在给我们转过来,哪种风险更低#其他行业#
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请问企业所得税季度申报的第一页有个优惠及附报事项有关信息里的“季初及季末资产总额”是如何填写的呢?季末资产总额是按资产负债表的期末余额还是(上年年末余额➕期末余额)/2来填写的,谢谢#其他行业#
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12月计提了租车费,等1月拿到发票再支付 12月计提 借:管理费用-交通费 9454.42 应交税费-应交增值税-进项税额-未认证 1045.58 贷:其他应付款-应付费用 10500 但是1月收到租车公司专票,涨价了没提前和我们说 1.先红冲12月计提2.然后直接做支付的银行凭证,需不需当中做补计提了呢?#初级#
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年底交所得税发现开票开超了,成本费用太低,导致现在报所得税不是小微了。想弥补一下,打算把挂在预付账款上(已付款未开票)的供应商在1月开票抵减企业所得税。当时付款做的账是借:预付账款,贷:银存。请问现在12月的账务怎么处理?发票1月开。还是说不用调账,到时候汇算清缴调减?#建筑工程#
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企业遵循企业会计准则,四季度财务报表季报,发现二三季度的利润表本期数是按照季度累计数,实际应该按照本年1月1日至截止申报季度的最后一天也就是本年累计数填报,我填报第四季度是按二三季度的算法申报还是按正确的算法申报呢,税局会对我同一年的几个季度数据做对比吗#物业#
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公司在2020年12月份要交增值税大概有6万多,然后这笔钱申请了暂缓缴纳,暂缓到2022年2月份缴纳,现在2022年1月公司有进项增值税5万,那么在2022年2月份要缴纳2022年1月的增值税的时候,可以抵扣掉2021年12月份应缴纳的增值税吗?换句话就是,2021年12月产生的增值税,在2022年02月缴纳的时候,可以用2022年1月份的进项税额抵扣吗?#工业制造#
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